同學你好 借,銀行存款32445 借,應收賬款3605 貸,主營業務收入35000 貸,應交稅費一應增一銷項1050 借,主營業務成本1200 貸,庫存商品1200
22年1月2日向F公司購入了一批商品,已驗收入庫,并取得增值稅普通發票,發票注明不含稅金額80000,稅金2400元,購貨合同定下個月支付。當日“興業銀行東湖支行8585”賬戶向G公司支付了該批商品的運費取得了增值稅普通發票,發票注明不含稅金額194.17元,稅金5.83。價稅合計200元怎么做分錄
2022年1月7日向A公司銷售商品,A公司已驗收,該批商品成本3,000.00元,已開具增值稅普通發票,發票注明不含稅金額50,000.00元,稅金1500.00元,“興業銀行東湖支行8585”賬戶收到款項51500.00元。這個會計分錄'怎么寫啊
2022年1月20日,向B公司銷售商品,B公司已驗收,該批商品成本為12,00.00元開具了增值稅普通發票,發票注明不含稅金額35,000.00元,稅金1050.00元,價稅合計36050.00元,銷售合同約定B公司當月支付款項90%,剩余部分于下個月支付。當日“興業銀行東湖支行8585”賬戶收到款項。會計分錄
2022年1月20日,向B公司銷售商品,B公司已驗收,該批商品成本為12,000.00元,開具了增值稅普通發票,發票注明不含稅金額35,000.00元,稅金1050.00元,價稅合計36050.00元,銷售合同約定B公司當月支付款項90%,剩余部分于下個月支付。當日“興業銀行東湖支行8585”賬戶收到款項。這個會計分錄怎么做啊
2022年1月2日向F公司購入了一批商品,已驗收入庫,并取得增值稅普通發票,發票注明不含稅金額80000元,稅金2400元,購貨合同約定下個月支付。當日“興業銀行東湖支行8585”賬戶向G公司支付了該批商品的運費,取得了增值稅普通發票,發票注明不含稅金額194.17元,稅金5.83元,價稅合計200元。這個怎么分錄
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝