同學(xué)你好 借,銀行存款32445 借,應(yīng)收賬款3605 貸,主營業(yè)務(wù)收入35000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)1050 借,主營業(yè)務(wù)成本12000 貸,庫存商品12000
22年1月2日向F公司購入了一批商品,已驗(yàn)收入庫,并取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票注明不含稅金額80000,稅金2400元,購貨合同定下個(gè)月支付。當(dāng)日“興業(yè)銀行東湖支行8585”賬戶向G公司支付了該批商品的運(yùn)費(fèi)取得了增值稅普通發(fā)票,發(fā)票注明不含稅金額194.17元,稅金5.83。價(jià)稅合計(jì)200元怎么做分錄
2022年1月7日向A公司銷售商品,A公司已驗(yàn)收,該批商品成本3,000.00元,已開具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票注明不含稅金額50,000.00元,稅金1500.00元,“興業(yè)銀行東湖支行8585”賬戶收到款項(xiàng)51500.00元。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄'怎么寫啊
2022年1月20日,向B公司銷售商品,B公司已驗(yàn)收,該批商品成本為12,00.00元開具了增值稅普通發(fā)票,發(fā)票注明不含稅金額35,000.00元,稅金1050.00元,價(jià)稅合計(jì)36050.00元,銷售合同約定B公司當(dāng)月支付款項(xiàng)90%,剩余部分于下個(gè)月支付。當(dāng)日“興業(yè)銀行東湖支行8585”賬戶收到款項(xiàng)。會(huì)計(jì)分錄
2022年1月20日,向B公司銷售商品,B公司已驗(yàn)收,該批商品成本為12,000.00元,開具了增值稅普通發(fā)票,發(fā)票注明不含稅金額35,000.00元,稅金1050.00元,價(jià)稅合計(jì)36050.00元,銷售合同約定B公司當(dāng)月支付款項(xiàng)90%,剩余部分于下個(gè)月支付。當(dāng)日“興業(yè)銀行東湖支行8585”賬戶收到款項(xiàng)。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
2022年1月2日向F公司購入了一批商品,已驗(yàn)收入庫,并取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票注明不含稅金額80000元,稅金2400元,購貨合同約定下個(gè)月支付。當(dāng)日“興業(yè)銀行東湖支行8585”賬戶向G公司支付了該批商品的運(yùn)費(fèi),取得了增值稅普通發(fā)票,發(fā)票注明不含稅金額194.17元,稅金5.83元,價(jià)稅合計(jì)200元。這個(gè)怎么分錄
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調(diào)增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請(qǐng)問要做業(yè)務(wù)電子章怎么做?我們有實(shí)物的業(yè)務(wù)章,公章。反正就是沒有電子章
老師關(guān)鍵是餐飲業(yè)當(dāng)天的收入是第二天一筆進(jìn)入銀行的,做了預(yù)收賬款,然后有些開發(fā)票了就做了主營業(yè)務(wù)收入,沖減了預(yù)收,還有一部分不開發(fā)票,要做無票收入把預(yù)收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個(gè)無票收入的發(fā)票做附件,要好一點(diǎn)吧,
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個(gè)項(xiàng)目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個(gè)合作協(xié)議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費(fèi)用,還有另外的長期待攤費(fèi)用,小規(guī)模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費(fèi)用,那待攤費(fèi)用要填嗎?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發(fā)票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預(yù)收賬款
老師前期收款記了預(yù)收賬款,后面也不開發(fā)票了需要把預(yù)收轉(zhuǎn)無票收入,你讓我附和對(duì)方單位的合同,這不現(xiàn)實(shí)啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同
老師,我們現(xiàn)在公安要查公司幾十萬服務(wù)費(fèi)發(fā)票,其實(shí)是股東項(xiàng)目拿走了提成,是現(xiàn)金支付的,用另外一家公司開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票拿走的,如果說明天聯(lián)系這個(gè)股東配合的話,總要出一個(gè)方案,就是什么對(duì)于他對(duì)于我們的有利的話,那就是把這個(gè)事情就推給對(duì)方,反正對(duì)方服務(wù)公司已經(jīng)注銷了嘛,要怎么個(gè)推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計(jì)入預(yù)收賬款了,然后后面也不開發(fā)票了,需要把預(yù)收轉(zhuǎn)入無票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫(yī)保需要去注銷嗎?