同學你好 借,銀行存款51500 貸,主營業務收入50000 貸,應交稅費一應增一銷項1500 借,主營業務成本3000 貸,庫存商品3000
22年1月2日向F公司購入了一批商品,已驗收入庫,并取得增值稅普通發票,發票注明不含稅金額80000,稅金2400元,購貨合同定下個月支付。當日“興業銀行東湖支行8585”賬戶向G公司支付了該批商品的運費取得了增值稅普通發票,發票注明不含稅金額194.17元,稅金5.83。價稅合計200元怎么做分錄
2022年1月7日向A公司銷售商品,A公司已驗收,該批商品成本3,000.00元,已開具增值稅普通發票,發票注明不含稅金額50,000.00元,稅金1500.00元,“興業銀行東湖支行8585”賬戶收到款項51500.00元。這個會計分錄'怎么寫啊
2022年1月20日,向B公司銷售商品,B公司已驗收,該批商品成本為12,00.00元開具了增值稅普通發票,發票注明不含稅金額35,000.00元,稅金1050.00元,價稅合計36050.00元,銷售合同約定B公司當月支付款項90%,剩余部分于下個月支付。當日“興業銀行東湖支行8585”賬戶收到款項。會計分錄
2022年1月20日,向B公司銷售商品,B公司已驗收,該批商品成本為12,000.00元,開具了增值稅普通發票,發票注明不含稅金額35,000.00元,稅金1050.00元,價稅合計36050.00元,銷售合同約定B公司當月支付款項90%,剩余部分于下個月支付。當日“興業銀行東湖支行8585”賬戶收到款項。這個會計分錄怎么做啊
2022年1月2日向F公司購入了一批商品,已驗收入庫,并取得增值稅普通發票,發票注明不含稅金額80000元,稅金2400元,購貨合同約定下個月支付。當日“興業銀行東湖支行8585”賬戶向G公司支付了該批商品的運費,取得了增值稅普通發票,發票注明不含稅金額194.17元,稅金5.83元,價稅合計200元。這個怎么分錄
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
這兩個可以合并在一起嗎
同學你好,不能合并在一起的;