您好 這樣寫分錄正確的
小規模物業公司收到車位費360元,其中120元是預收的,收款360元已開發票,會計分錄是這樣嗎?計算應交增值稅,按發票來計算。 借:銀行存款 360 貸:主營業務收入 297.03 預收賬款 59.41 應交稅款-應交增值稅 3.56
2021年12月21日小規模 收到60萬元 ,當時的稅率是1%, 這樣做分錄對嗎? 借:銀行存款60萬 貸:主營 業務收入 60/1.01= 59.41萬 應交增值稅----未交增值稅 59.41萬
小規模減按1 普票 季度未超過30萬 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅金-應交增值稅(1%的稅) 未達到季度30萬,免稅時: 借:應交稅金-應交增值稅 貸:營業外收入 老師幫忙看看 這樣做對嗎
老師,我們是小規模餐飲行業,銀行對賬單收到抖音平臺返的傭金60元,是不是做無票收入。然后把60元換算出來不含稅銷售額和稅率。借:銀存60 貸:主營收入59.41 應交稅費——應交增值稅0.59,是這樣做分錄嗎
老師好!小規模的收入,憑證這么處理,幫我看一下對下對,借銀行存款34萬,貸主營業務收入33.66萬,應交稅費一應交增值稅(銷項)0.34萬,月末結轉,借應交稅費一應交增值稅(銷項)0.34萬,貸應交稅費一未交增值稅0.34萬,支付時借應交稅費一未交增值稅0.34萬,貸銀行存款0.34萬
債務重組利得計入投資收益還是營業外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發費用啊?
老師,我把主營業務成本加150萬,資產負債表上要動哪幾個數字,存貨和原材料相應的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發票,專管員老師不能開具0稅率的發票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務公司下的員工核算工資,但是勞務公司會實際發給派遣員工,勞務公司取得的a公司發的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發了100,勞務公司也按照多發的一百開了普票,這個月是不是應該派遣員工退100給勞務公司,公司這個月結算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉讓10萬元,這個要怎么開票內容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負率是高還是低 因為沒考慮費用
你好,這個圖片收到了嗎
這個小規模納稅人申報表填寫,對了嗎
請問免稅銷售額是發生的什么業務?
免稅的是托育費 ,含稅的是托管費
那這樣填寫正確的哈