你好 ;? ? ? ?是的。 是這樣來掛分錄的。? ?之后做 借預收賬款 貸主營業務收入
國企廣告部,6月有不開票收入1000元 分錄借銀行,貸預收賬款 確認收入,借:預收賬款,貸主營業務收入,應交稅費-未交增值稅 交稅,借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款 7月份又過來要發票怎么做分錄???
你好老師,請問小規模先開發票的會計分錄,借:應收賬款**單位:貸主營業務收入,應交增值稅。后期收到款的會計分錄,借:銀行存款,貸應收賬款**單位。一般納稅人先開發票會計分錄是借:應收賬款**單位,貸:主營業務收入,應交稅金應交增值稅(銷項稅),一般納稅人請問后期收到款的會計分錄是?
請問老師,一般納稅人企業預收賬款,發票未開的會計分錄是借:銀行存款;貸:預收賬款?小規模也是這種會計分錄嗎?先收預收賬款如果后期銷售發票開出的會計分錄是,借:銀行存款;貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅)?還是借:預收賬款;貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅銷項稅額呢?
小規模物業公司收到車位費360元,其中120元是預收的,收款360元已開發票,會計分錄是這樣嗎?計算應交增值稅,按發票來計算。 借:銀行存款 360 貸:主營業務收入 297.03 預收賬款 59.41 應交稅款-應交增值稅 3.56
小規模物業公司收到車位費360元,其中120元是預收的,收款360元已開發票,計算應交增值稅,按發票來計算。 因為這里的增值稅是按開票計算,那增值稅申報是按主營業務收入申報,還是開票金額申報。 借:銀行存款 360 貸:主營業務收入 297.03 預收賬款 59.41 應交稅款-應交增值稅 3.56
更正了以前年度的增值稅申報表,是更正匯算清繳還是做以前年度損益調整
老師,想問下非營利組織換屆后,證件變更期間,財務單據審批人是前任負責還是后任負責?
請問老師,計算季度企業所得稅,是根據利潤表的利潤總額來算?
概而論 怎么一次查詢,各個往來賬戶明細情況?
一般納稅人開出去普票,開多少普票的稅一樣要交增值稅嗎?沒有像小規模一個月10萬的免征政策?
老師好,我們進貨1000條線,贈了250個膠水,發票上是,1000元線,250元膠水,折扣是-250元膠水,我應該怎么入賬啊?
請問,12月份工資計提了沒有發放所以沒有申報個稅,今天2月份發放 匯算清繳時工資薪金需要調整嗎
員工2024年在A地和B地都有任職收入,最終是在B地任職,那2025年匯算清繳時候,員工選擇A地匯算,那補稅的稅款是入到A地嗎?
老師ad,是什么補助?分錄咋寫呢
我們賬上有臺機器按照稅務規定折舊年限每年計提折舊,還有3個月才折舊完成,現在公司要注銷,固定資產賬面余額怎么處理?轉入那個科目?實際我們也沒賣機器的