收款也是,借:銀行存款,貸應收賬款**單位
單位是一般納稅人,開具3個點的普票,會計分錄借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費一增值稅一銷項稅額 這樣對嗎?
請問各位老師,我們一般納稅人運輸單位,收到對方增值稅租賃發票未付款,會計分錄如何做?是不是借主營業務收入,應交稅費增值稅進項稅;貸應付賬款?
你好老師,請問小規模先開發票的會計分錄,借:應收賬款**單位:貸主營業務收入,應交增值稅。后期收到款的會計分錄,借:銀行存款,貸應收賬款**單位。一般納稅人先開發票會計分錄是借:應收賬款**單位,貸:主營業務收入,應交稅金應交增值稅(銷項稅),一般納稅人請問后期收到款的會計分錄是?
請問老師,一般納稅人企業預收賬款,發票未開的會計分錄是借:銀行存款;貸:預收賬款?小規模也是這種會計分錄嗎?先收預收賬款如果后期銷售發票開出的會計分錄是,借:銀行存款;貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅)?還是借:預收賬款;貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅銷項稅額呢?
小規模納稅人開發票免稅,那會計分錄如何寫,是直接借應收賬款,帶主營業務收入,還是借應收賬款,貸主營業務收入,貸應交稅費應交增值稅銷項稅,借應交稅費,應交增值稅銷項稅,貸營業外收入呢
稅務局網站上季報的財務報表,這個本期金額是哪一期
老師您好,公司有個營業執照兩年沒用了,打算做外貿,銀行和稅務有沒有要調整的呢
銷售商品客戶當時沒有付款,一段時間后付款客戶自己抹零了,應收1050,一段時間后銷售方實際收到1000,銷售方怎么做賬
老師,審計的審查出我公司2024年有未確認的收入,從2024.5月-12月給我們確認了收入74萬,我該怎么記賬呢,是取消2024年的記賬,從2024.5月開始補收入嗎?
老師,我想請問,企業所得稅匯算清繳里面關于職工薪酬的填報。因為去年12月份有計提1月工資,有未發放的工資。那我填報賬載金額和稅收金額都是按照計提金額來填報嗎?因為12月份計提的工資在1月份才發。
專項扣除填完以后,每月工資還扣個稅嗎?還是每月先預交,年底再返啊
在一家公司任職的會計,是否可以再做其他公司的賬務
老師,只有實發工資數,而且有部分人的工資扣除各項之后會有產生個稅,那我這個能有辦法推算出應發數嗎?我用實發工資+社保+個稅這樣推算應發數,計算出來的個稅有會有差額
公司異地建筑服務預繳增值稅有大概10萬塊,在本地實際申報增值稅時候因為有留抵稅額一直沒交過增值稅,也就沒有把預繳的金額用掉。現在賬上留抵稅額還有幾十萬。想問下,預繳的這個增值稅可以退嗎?還是可以加到留抵稅額里面?難道就這么一直預繳一直金額增加嗎
公司給個人打了設計費2000,沒有勞務發票,公司叫按照臨時工的工資申報個稅,這個分錄怎么做?
你好老師,請問收到款同時也開了發票,一般納稅人會計分錄怎么做?
我自己做了一份會計分錄表,我就想再核對一下會計分錄有沒有做錯,麻煩你了老師
也是這樣的 借:應收賬款**單位,貸:主營業務收入,應交稅金應交增值稅(銷項稅) 借,銀行存款,貸,應收賬款
老師我這查到一個會計分錄銷售產品 收到貸款 借:銀行存款 貸:主營業務收入(材料銷售為:其他業務收入) 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
那這個會計分錄不是收到款并開發票嗎?
你發的會計分錄與我這個會計分錄賬務處理不一樣嗎?
沒有區別,只是通過了應收賬款過渡了