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請問各位老師,我們一般納稅人運輸單位,收到對方增值稅租賃發票未付款,會計分錄如何做?是不是借主營業務收入,應交稅費增值稅進項稅;貸應付賬款?

2021-10-28 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-28 11:33

你收到發票,你應該計入成本費用吧

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快賬用戶4867 追問 2021-10-28 11:35

對,寫錯了,我做的是成本

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快賬用戶4867 追問 2021-10-28 11:35

老師我做的分錄對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-28 11:37

是的,是這樣賬務處理的

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你收到發票,你應該計入成本費用吧
2021-10-28
同學你好 是運輸費發票的嗎
2021-10-28
收款也是,借:銀行存款,貸應收賬款**單位
2022-01-05
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2021-10-28
收到進項發票 借庫存商品 應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 月末 轉出未交增值稅 借應交稅費-應交增值稅 轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 繳納時 借應交稅費 未交增值稅 貸銀行存款
2020-09-17
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