你好,您這個平臺你有支付廣告費嗎?如果有支付廣告費,直接沖減廣告費。會更好。
老師,請問我們小規模餐飲公司會計做的帳,主營業務收入沒有記應交稅費,分錄如下,借:銀行存款,貸:主營業務收入,等這一季度要交增值稅的情況下他直接借:應交稅費-增值稅,貸:銀行存款,(他這個是不是按照開票系統開出的發票計算的增值稅嗎),那無票的收入不繳費,他這么做對嗎,
老師,小規模公司銷售發票稅率和稅額都是星號,做賬的時候怎么寫分錄啊? 借:銀行存款 貸:主營業務收入 這樣就行了嗎?沒有應交稅費-應交增值稅是嗎
2021年12月21日小規模 收到60萬元 ,當時的稅率是1%, 這樣做分錄對嗎? 借:銀行存款60萬 貸:主營 業務收入 60/1.01= 59.41萬 應交增值稅----未交增值稅 59.41萬
老師,我們是小規模餐飲行業,銀行對賬單收到抖音平臺返的傭金60元,是不是做無票收入。然后把60元換算出來不含稅銷售額和稅率。借:銀存60 貸:主營收入59.41 應交稅費——應交增值稅0.59,是這樣做分錄嗎
請問老師,小規模公司開1%的普票10000元,不含稅金額9900.99元,銷項稅額99.01元。做分錄時借銀存10000貸主營業務收入9900.99應交稅費-應交增值稅99.01 對么?這個應交增值稅按1%算還是按3%?
更正了以前年度的增值稅申報表,是更正匯算清繳還是做以前年度損益調整
老師,想問下非營利組織換屆后,證件變更期間,財務單據審批人是前任負責還是后任負責?
請問老師,計算季度企業所得稅,是根據利潤表的利潤總額來算?
概而論 怎么一次查詢,各個往來賬戶明細情況?
一般納稅人開出去普票,開多少普票的稅一樣要交增值稅嗎?沒有像小規模一個月10萬的免征政策?
老師好,我們進貨1000條線,贈了250個膠水,發票上是,1000元線,250元膠水,折扣是-250元膠水,我應該怎么入賬啊?
請問,12月份工資計提了沒有發放所以沒有申報個稅,今天2月份發放 匯算清繳時工資薪金需要調整嗎
員工2024年在A地和B地都有任職收入,最終是在B地任職,那2025年匯算清繳時候,員工選擇A地匯算,那補稅的稅款是入到A地嗎?
老師ad,是什么補助?分錄咋寫呢
我們賬上有臺機器按照稅務規定折舊年限每年計提折舊,還有3個月才折舊完成,現在公司要注銷,固定資產賬面余額怎么處理?轉入那個科目?實際我們也沒賣機器的
沒有付廣告費,應該是抖音上傳了套餐團購鏈接,然后結算后的款項。這樣的情況是我上面價稅分離后做分錄 嗎
你好,這樣子的話,就是按你上面說的做價稅分離后確認收入和稅金。
老師,我們公司,好多時候老板發工資直接從微信上發的,沒有從公賬上支付,這樣的情況下可以直接把上面的微信付款憑證附在會計憑證后面入賬嗎?這樣工資稅前扣除可行嗎
你好,可以的,你申報了就可以扣除。