你好,分錄是正確的,按照1%? 。,不交稅的話, 再寫一個(gè)分錄,。借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,99.01? 貸,營(yíng)業(yè)外收入99.01
老師你好!小規(guī)模本月開具發(fā)票10000元,不含稅9900.99元,稅率1%,稅額99.01元,請(qǐng)問我做賬是借:應(yīng)收賬款10000;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99,貸:應(yīng)交稅金99.01,這樣做對(duì)嗎?
老師,我是小規(guī)模企業(yè),假設(shè)這個(gè)月開了電子普通發(fā)票,確認(rèn)收入:借:應(yīng)收賬款10000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅99.01 ,這個(gè)增值稅實(shí)際上是不交的,那么最后怎么做分錄
公司為小規(guī)模納稅人,營(yíng)業(yè)額20萬,其中按1%稅率開票10000元(不含稅9900.99元,稅費(fèi)99.01元),無票收入19萬,在計(jì)算不含稅銷售額的時(shí)候,應(yīng)該怎么算:是20萬/1.03,還是20萬/1.01,或者是19萬/1.03+9900.99,又或者是19萬/1.01+9900..99呢?
老師,小規(guī)模納稅人稅率1%,銷售服務(wù),銷售時(shí)借:應(yīng)收賬款10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99、貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅99.01。收到銷售款項(xiàng)時(shí)借:銀行存款10000 貸:應(yīng)收賬款9900.99和什么呀
請(qǐng)問老師,小規(guī)模公司開1%的普票10000元,不含稅金額9900.99元,銷項(xiàng)稅額99.01元。做分錄時(shí)借銀存10000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅99.01 對(duì)么?這個(gè)應(yīng)交增值稅按1%算還是按3%?
更正了以前年度的增值稅申報(bào)表,是更正匯算清繳還是做以前年度損益調(diào)整
老師,想問下非營(yíng)利組織換屆后,證件變更期間,財(cái)務(wù)單據(jù)審批人是前任負(fù)責(zé)還是后任負(fù)責(zé)?
請(qǐng)問老師,計(jì)算季度企業(yè)所得稅,是根據(jù)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額來算?
概而論 怎么一次查詢,各個(gè)往來賬戶明細(xì)情況?
一般納稅人開出去普票,開多少普票的稅一樣要交增值稅嗎?沒有像小規(guī)模一個(gè)月10萬的免征政策?
老師好,我們進(jìn)貨1000條線,贈(zèng)了250個(gè)膠水,發(fā)票上是,1000元線,250元膠水,折扣是-250元膠水,我應(yīng)該怎么入賬啊?
請(qǐng)問,12月份工資計(jì)提了沒有發(fā)放所以沒有申報(bào)個(gè)稅,今天2月份發(fā)放 匯算清繳時(shí)工資薪金需要調(diào)整嗎
員工2024年在A地和B地都有任職收入,最終是在B地任職,那2025年匯算清繳時(shí)候,員工選擇A地匯算,那補(bǔ)稅的稅款是入到A地嗎?
老師ad,是什么補(bǔ)助?分錄咋寫呢
我們賬上有臺(tái)機(jī)器按照稅務(wù)規(guī)定折舊年限每年計(jì)提折舊,還有3個(gè)月才折舊完成,現(xiàn)在公司要注銷,固定資產(chǎn)賬面余額怎么處理?轉(zhuǎn)入那個(gè)科目?實(shí)際我們也沒賣機(jī)器的
請(qǐng)問老師,營(yíng)業(yè)外收入,二級(jí)科目寫什么?
政府補(bǔ)助就可以的哈
好的,謝謝老師
祝您生活愉快開心
在請(qǐng)問老師一下,不交稅的分錄是9月份做還是10月份做呀?
9月份寫的不交稅的分錄哈,
好的,謝謝老師
祝您生活愉快開心,