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8月,甲企業(一般計稅方法納稅人)發生下述生產經營業務:(1)為生產免稅產品,購入一批原材料,取得的增值稅專用發票上注明的價款為15000元,增值稅為1950元;支付運輸企業(簡易計稅方法納稅人)不含稅運輸費10000元,取得稅務機關代開的增值稅專用發票。(2)組織優秀員工處出旅游,支付鐵路運費25000元,未取得增值稅發票,但取得注明旅客身份信息的車票及相應的運輸憑證。(3)對外出租自己的一臺生產設備,租賃合同中約定租賃期限為5個月,8月一次性收取全部不含稅租金收入20000元。(4)采取直接收款方式銷售一臺A型號自產機器設備,取得價稅合計金額24860元。該設備當月尚未發出。(5)將2臺A型號自產機器設備投資于乙企業,取得乙企業10%的股權;此外,將B型號自產機器設備贈送給丙企業,該型號機器設備無同類市場銷售價格,生產成本為13000元,成本利潤率為10%。(6)因管理不善,丟失一批以前月份購入的食用植物油(已抵扣進項稅額),賬面成本為5200元。(說明:上期留抵稅額為5000元。)根據上述資料,按照下列序號回答問題,每問均需分析

2022-05-04 21:40
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齊紅老師

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2022-05-05 02:21

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看一下圖片,計算一下結果
2021-12-21
同學你好 問題不完整
2023-06-14
你好請把題目完整發一下
2022-05-05
你好4請把題目的答案
2022-05-05
你好需要計算做好了給你
2021-12-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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