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8月,甲企業(一般計稅方法納稅人)發生以下業務:(1)為生產免稅產品,購入一批原材料,取得的增值稅專用發票上注明的價款為15000元,增值稅為1950元;支付運輸企業(簡易方法納稅人)不含稅運輸費10000元,取得稅務機關代開的增值稅專用發票;(2)組織優秀員工外出旅游,支付運輸運費20000元,未取得增值稅發票,但取得注明旅客身份信息的車票及相應的運輸憑證。(3)對外出租自己的一臺生產設備,租賃合同中約定租賃期限為5個月,8月一次性收取全部不含稅租金收入18000元。(4)采取直接收款方式銷售一臺A型號自產機器設備,取得價稅合計金額24860元。該設備當月尚未發出。(5)將2臺A型號自產機器設備投資于乙企業,取得乙企業10%的股權;此外,將B型號自產機器設備贈送給丙企業,該型號機器設備無同類市場銷售價格,生產成本為13000元,成本利潤率為10%。(6)因管理不善,丟失一批以前月份購入的食用植物油(已抵扣進項稅額),賬面成本為5200元。(上期留抵稅額為5000元)要求:(1)計算該企業當月應確認的增值稅銷項稅額;(2)計算該企業當月應繳的增值稅。

2021-12-15 14:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-15 14:33

你好需要計算做好了給你

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齊紅老師 解答 2021-12-15 14:51

1)計算該企業當月應確認的增值稅銷項稅額 18000*0.13+24860*2/1.13*0.13+13000*1.1*0.13=9919

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齊紅老師 解答 2021-12-15 14:53

2當月可以抵扣進項稅額是 1950+10000*0.03+20000/1.03*0.03-5200*0.09=2364.52

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齊紅老師 解答 2021-12-15 14:54

當月應交增值稅的計算是 銷項稅-5000-2364.52

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你好需要計算做好了給你
2021-12-15
看一下圖片,計算一下結果
2021-12-21
同學你好 問題不完整
2023-06-14
你好需要計算做好了給你
2021-12-30
你好,需要計算做好了發給你
2020-10-30
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