你好;? ?;? 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 ; 如果之前沒有發(fā)票的也得做入庫(kù) 借庫(kù)存商品貸銀行存款或者應(yīng)付賬款。 只是匯算記得調(diào)整成本? ??
老師 我們公司比如買了一個(gè)設(shè)備1萬(wàn) 沒有成本票給我們。我們賣給客戶1萬(wàn)2,要開票給客戶,這個(gè)該怎么處理呢
我們公司是給4s店代汽車的經(jīng)銷商,比如客戶在我們公司買車款45萬(wàn)打到我們公司基本戶,我們返給4s店35萬(wàn),4s店給客戶開票,我們代繳保險(xiǎn)費(fèi)1萬(wàn),車輛購(gòu)置稅1萬(wàn),給介紹客戶人提成1萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)繳納保險(xiǎn),車輛購(gòu)置稅,給介紹費(fèi)時(shí)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師我想咨詢個(gè)問(wèn)題,我們公司賣了一批貨給甲客戶應(yīng)收40萬(wàn),甲賣給他的客戶乙100萬(wàn),乙轉(zhuǎn)賬給我們公司100萬(wàn)還給甲60萬(wàn),我們只開40萬(wàn)的發(fā)票給甲,那60萬(wàn)的發(fā)票我們?cè)撛趺春侠聿僮靼?/p>
老師,我們是銷售方,10月給客戶開了1張2萬(wàn)的專票,11月發(fā)生8千的退貨,我們退給客戶8千元,發(fā)票上該怎么處理呢
想問(wèn)一下:我們客戶A,讓我們買B公司設(shè)備,我們買設(shè)備的錢是5萬(wàn),但是客戶A給我們10萬(wàn),買的這設(shè)備是專門給A客戶生產(chǎn)的,那我該怎么賬務(wù)處理 呢,最終這設(shè)備日后會(huì)歸A客戶
請(qǐng)問(wèn)老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時(shí)期相比,收入相同,電費(fèi)卻低,如何寫說(shuō)明
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬(wàn) 錢打過(guò)去了 這個(gè)分錄怎么做?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)難還是在記賬公司做會(huì)計(jì)難
老師,可以員工服務(wù)費(fèi)提成由第三方公司開票收款嗎,簽個(gè)代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購(gòu)買對(duì)方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??
那這個(gè)一直沒票 我們又得開票出去 屬于負(fù)賣 在稅務(wù)方面會(huì)有影響嗎?
?你好;? ? ?你們匯算會(huì)正常調(diào)整處理即可。 長(zhǎng)期這樣沒有成本發(fā)票怕稅務(wù)局找你哈? ?