同學您好! 描述,建議將購買設備的5萬作為支出,將客戶A支付的10萬中的5萬作為收入,剩余的5萬作為客戶A的預付款或押金處理。設備歸客戶A時,將預付款或押金轉出,并做好相關賬務處理,確保賬目清晰準確。
老師你好,我們公司賣了一臺設備給客戶,客戶支付了設備款的50%,設備也安裝好了,但是,客戶不滿意,要求退貨退款,后面溝通,只需要退回收到款項的80%(即設備款50的80%)給客戶即可,扣了那20%的理由是設備的折舊費已經人工勞務費(因為設備客戶已用,且設備是我們公司人工上門安裝的)。那這20%不需要退回給客戶的款項,怎么入賬呢?是入營業外收入還是?
你好老師,我們公司自己生產了一臺設備,這個設備是免費給客戶使用的,6年以后這個設備就成客戶的了,這6年期間我們只收取維護費用,這個賬務處理要怎么做
我們是會務服務行業,有個客戶要買一批音響設備,所以我們公司買了一批專門用來賣給對方的,這不是我們的主營業務怎么入賬呀?正常買設備要入賬到固定資產,但是這設備是為了賣而買的,
老師,你好,我們是軟件公司,給客戶做一個智能生活垃圾系統,里面包含設備費,給了我們8萬,他們和供貨商簽訂的購買設備合同,讓我們付錢給設備供貨商,那這個專票開給那方呢?還有專票開具的是基本戶信息,我們可以用一般戶付款嗎?
想問一下:我們客戶A,讓我們買B公司設備,我們買設備的錢是5萬,但是客戶A給我們10萬,買的這設備是專門給A客戶生產的,那我該怎么賬務處理 呢,最終這設備日后會歸A客戶
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
嗯,支出的5萬購買的設備,設備公司給我們開 發票,那我是入固定資產嗎?我可以先把5萬的作為押金其他應付款,等設備歸還給對方的時候再作固定資產處置賬務處理
購買的設備及其發票表明公司對該設備擁有所有權,因此應將設備成本5萬計入固定資產。不建議將款項作為押金或其他應付款處理,這不符合會計準則。若設備日后歸還給對方,應做固定資產處置賬務處理,確保賬目清晰準確。
嗯, 固定資產成本5萬,另5萬作其他業務收入是嗎?那我們要開票給對方10萬,是這樣理解嗎
同學您好,是的沒錯, 是這樣的
好的,還有個情況,那設備我們還沒買,客戶先給我轉款定金,我就放在其他應付款好還是預付賬款好呢
轉款定金其他應付款
好的 ,感謝
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