你好,建議計入營業外收入,這是無需退還的部分
老師,你好!我們公司是做機械設備的,生產周期在半年以上,主要業務就是按照客戶的要求進行機械設備的組裝,項目需要什么材料就采購什么,工人們在客戶那里進行組裝,根本不會有存貨,請問老師,月末怎么結轉成本呢?問題二:我們與客戶簽訂合同時會收到30%的定金,我的分錄:借:銀行存款 貸:預收款,項目進行到70%時,客戶結算在70%的項目款,請問老師此時收入確認分錄該怎么做呢?謝謝!
老師你好,我們公司賣了一臺設備給客戶,客戶支付了設備款的50%,設備也安裝好了,但是,客戶不滿意,要求退貨退款,后面溝通,只需要退回收到款項的80%(即設備款50的80%)給客戶即可,扣了那20%的理由是設備的折舊費已經人工勞務費(因為設備客戶已用,且設備是我們公司人工上門安裝的)。那這20%不需要退回給客戶的款項,怎么入賬呢?是入營業外收入還是?
A公司去年向B供應商采購了50臺設備,40臺設備已銷售給了C客戶,但是因為質量問題,一直不能投入使用,A公司與B供貨商協商退貨,發票已沖紅,但C客戶沒有退貨給A公司,A公司也沒有退貨給B供應商,設備拆卸需要時間,但是后來C客戶表示,不退了,麻煩;A公司和B供應商協商退全退,然后再補簽40臺的訂單; 問題:紅沖發票怎么做會計分錄?沒有實際退回,庫存商品沒有增加、應付賬款稅款部分已經減少
老師好,我公司是做設備監理的國內企業,我們這的客戶大部分是國內客戶,也有少部分是國外客戶,國外客戶因為我們過去成本太高,就找了客戶當地的監理服務商幫我們去做檢驗服務,然后我們付款給服務商。這個業務鏈條里面,我們從客戶那里收取服務費做未開票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務商作為境外企業,在境外幫我們檢驗設備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我公司是做設備監理的國內企業,我們這的客戶大部分是國內客戶,也有少部分是國外客戶,國外客戶因為我們過去成本太高,就找了客戶當地的監理服務商幫我們去做檢驗服務,然后我們付款給服務商。這個業務鏈條里面,我們從客戶那里收取服務費做未開票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務商作為境外企業,在境外幫我們檢驗設備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎,請勿重復接單
好的,謝謝!
不用客氣,應該的,麻煩五星好評,謝謝