同學您好,那您就完工的時候確認收入,并同時結轉成本。 您到70%的時候就需要開票結算70%的收入是嗎
老師,剛入職一家建筑公司,主要業務是自己的資質讓別人掛靠,之前的財務做賬太亂,因為我自己也沒有從事過這個行業所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機器,九月開的發票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉了12000,我問為什么計入管理費用其他,之前財務說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產,而且固定資產也可以一次性計入費用,入固定資產還要計提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調做到哪里麻煩老師指點下。問題二,圖三以 她們的賬務我看進項票直接就計入到主營業務成本了,不管是材料還是勞務公司的人工費等,原料不入庫,成本票來了就直接計入主營業務成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業務這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師,你好!我們公司是做機械設備的,生產周期在半年以上,主要業務就是按照客戶的要求進行機械設備的組裝,項目需要什么材料就采購什么,工人們在客戶那里進行組裝,根本不會有存貨,請問老師,月末怎么結轉成本呢?問題二:我們與客戶簽訂合同時會收到30%的定金,我的分錄:借:銀行存款 貸:預收款,項目進行到70%時,客戶結算在70%的項目款,請問老師此時收入確認分錄該怎么做呢?謝謝!
請在融資租賃業務比較精通的老師選擇答題。 我們公司是銷售機械設備的,客戶以我們公司名義去做融資我們公司的分錄 1.支付給融資公司的分錄 借:長期應付款 貸:銀行存款 2.收到融資公司不做分錄,截止有開銷項票的時間,在結轉成本分錄入下 借:主營業務成本 應交稅費-進項稅額 貸:長期應付款 收到客戶租賃費 借:銀行存款 貸:應收賬款 開票給客戶時 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-銷項稅額 我目前的疑問1.理不清公司賬務處理 2.我們公司最后以100元購回機械設備分錄怎么處理
請教老師,我們公司準備認證高新科技企業,現在是籌備階段,公司主要做智能鎖,智能鎖是外購的,系統是公司研發的,有三個疑問 1.關于開發票:對開票的品名有什么要求嗎?是不是開技術服務費的金額占比,需要高于開鎖具的金額占比。這樣才可以體現我們是研發公司,不是貿易公司。 2.公司主要供應商那邊采購智能鎖體,主板,電池,外殼,然后統一組裝好后,貨物銷售給客戶,并且加收技術服務費。那么我想問,采購的一系列零件,都需要作為庫存,計入到主營業務成本的科目嗎?服務費沒有對應進項,是不是不需要結轉成本哈? 3.假如我們進貨的成本是200.00,那么開票的銷售價格是150.服務費是80,這樣開票合理不合理呢?
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發票的項目名稱是:專業技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師那簡易計稅只能扣除分包成本嗎?采購的其他材料,機械郵費不能扣除嗎
老師,請問一下個人所得稅。公司代扣了。但是。忘記從員工身上扣了,員工離職了,公司自己承擔這個是不是?調在營外支出,借營業外支出,貸應交個稅
拼柜出口,一個提單,2個報關單,一單別人的,一單自己的,稅局要求拿到拼柜別人報關單,人家商業機密不愿意給,這樣情況怎樣處理?
老師成本票如果我們開全額開票的時候都要差額扣除的話,我是不是直接按取得的發票,做借主營業務成本,借應交增值稅抵減稅額貸,銀行存款就可以了,然后按開出的全額發票稅額直接確認應交增值稅銷項稅額就可以了如果公司所有項目都是簡易計稅是不是也不能混淆扣除
老師,被辭退是不是走的那天工資當場結清,我記得初級經濟法里是這么說的
勞務派遣公司按什么確認收入
小微企業怎么認定,或者認定標準是什么,老師
老師,工商年報,公司只有營業執照,沒有經營,沒有稅務登記,企業資產狀況信息怎么填
員工休產假期間,因稅前工資高于生育津貼,公司每月正常計提稅前工資,實際尚未發放。現員工收到社保直接打入的生育津貼,請問如何賬務處理生育津貼這部分金額
我公司是軟件開發企業,現在設了一個機制,就是推廣個人給我公司推廣一個用戶就給20%返利,這20%相當于我公司的成本,但是又開不來發票,我想咨詢一下,怎么把這20%的返利合理化入稅務賬,能代個人交個稅開票嗎?
老師我們每個項目的生產周期在半年左右呢,是每月末結轉成本還是收到70%結算款時結轉收入?
沒有完工就不結轉
那購進的原材料一直就掛著,等項目結束了一次結轉成本,確認收入,結出利潤嗎?收到70%結算款時不應該確認收入嗎?不結轉成本的話,成本與收入匹配啊
原材料轉入生產成本
老師也要轉入到庫存商品,到完工時將庫存商品一次性轉主營業務成本嗎?
沒有完工就不轉庫存商品
謝謝老師的指導,非常感謝
不客氣,這個是我們的職責所在