同學,你好 嗯嗯,是的
老師,貿易公司是直接去廠家拿貨,然后直接運到客戶指定地點。客戶都是賒賬,所以銷售的發(fā)票都是滯后開的,進項的發(fā)票有時也會滯后開給我們,這樣,我銷項發(fā)票也是滯后開,那出庫時我們就沒做賬,等開票了,賬務處理是:借應收賬款,貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅進項稅,然后再拿差不多的進項抵扣這個銷項稅,可以嗎?
公司是一般納稅人,我們的項目是簡易計稅,可以做差額征稅,因為之前的會計不懂,所以沒有做差額征稅,直接按開票額交的增值稅,我之前的分包付款的發(fā)票,可以用在后面報增值稅做差額征稅扣除嗎
老師?人力資源公司勞務派遣服務采用系統(tǒng)差額按5%差額開具發(fā)票,假如應收賬款1000,工資950。票面稅額2.38,不含稅收入997.62。這個怎么入帳?是不是:借:應收帳款1000,貸:主營業(yè)務收入997.62應交稅費—簡易計稅2.38同時借:主營業(yè)務成本950貸應付職工薪酬950。是用銷項稅還是簡易計稅? 還有按5%差額計稅方法下,企業(yè)取得的如差旅住宿專票不能抵扣進項稅額對嗎?我看到之前會計將稅額計入銷項稅額,也將取得的專票進行了抵扣。所以特此求老師解答!謝謝
來發(fā)票全額進入農產品成本 借:原材料 貸:銀行存款 2、通過投入產出法計算農產品進項稅,進項稅沖減成本 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅) 貸:主營業(yè)務成本, 1、那做銷售成本時是不是要加上這部分沖減的成本 2、不加的話銷售成本沖了部分就少了,如果加上的話總成本金額比銷售額大了
老師,我采購或者有成本進來,直接記到進項稅額了,開了銷售發(fā)票就有銷項稅額,再交增值稅勾選進項之后:借:銷項稅額 貸:進項稅額 轉出未交增值稅 借:轉出未交增值稅 貸:應交-未交增值稅 交稅的時候 借:未交增值稅 貸:銀行存款 老師,我沒有用到那個科目呢,是我哪個步驟不對,還是哪個步驟少了?
貿易公司包材和商品一起進項怎么開票
我公司是一般納稅人的生產企業(yè),促成了筆居間費項日,開居間費發(fā)票,增值稅稅率是13還是6稅。
老師,公司搞團建娛樂活動,一等獎發(fā)放現(xiàn)金這種做什么費用?
匯算清繳的時候是不是獎金和工資加在一起天下職工薪酬支出及納稅調整明細表?
老師,購買景德鎮(zhèn)貴重瓷器(每件過萬)做為辦公室擺件,請問記入什么科目?
老師,勞務再分包,增值稅能抵減分包款繳納嗎
老師勞務派遣給我單位開的發(fā)票一張備注寫工資10元,一張備注寫管理費5元,我做賬寫借:主營業(yè)務成本10借:管理費5,還是都進入主營業(yè)務成本
甲公司出資10萬園投資的子公司注銷,注銷后賬面上合并報表應該怎么做抵消分機票電子行程單可以抵扣稅金嗎錄
老師,1季度是盈利的,一定要交企業(yè)所得稅嗎?可以先不交嗎
老師 我換了電腦 我怎么上你們網站