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老師成本票如果我們開全額開票的時候都要差額扣除的話,我是不是直接按取得的發(fā)票,做借主營業(yè)務成本,借應交增值稅抵減稅額貸,銀行存款就可以了,然后按開出的全額發(fā)票稅額直接確認應交增值稅銷項稅額就可以了如果公司所有項目都是簡易計稅是不是也不能混淆扣除

2025-04-22 19:02
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-22 19:03

同學,你好 嗯嗯,是的

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同學,你好 嗯嗯,是的
2025-04-22
對的,這個理解是沒錯的,是這樣。
2025-04-22
建筑勞務的是的 舉個例子收入價稅合計100 成本價稅合計80 借應收賬款100 貸主營業(yè)務收入100÷1.03 應交稅費簡易計稅,100÷1.03×3% 借主營業(yè)務成本80÷1.03 應交稅費簡易計稅,80÷1.03×3% 貸,應付職工薪酬、工資等 然后你繳納增值稅的時候是應交稅費,貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個來繳納。
2025-04-22
你好; 你們實際是什么業(yè)務的;? ? ? 建賬工程還是勞務派遣方面的??
2022-10-24
你好!你們是小規(guī)模納稅人進項稅不可以抵扣要做進項稅轉出,或者直接計入成本
2020-11-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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