您好 差額計(jì)稅用簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以了 差額計(jì)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
1.采取分期收款方式銷售家居用品一批,價(jià)稅合計(jì)3390萬(wàn)元,按照合同約定4月內(nèi)收款80%,截止到4月30日未收到約定款項(xiàng)2.轉(zhuǎn)讓位于本市區(qū)自建商鋪一棟,取得含稅銷售額2289萬(wàn)元。該商鋪建成于2015年,企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)征增值稅3.獲得國(guó)債利息收入50萬(wàn)元4.購(gòu)買辦公用品一批,取得增值稅普通發(fā)票注明金額6萬(wàn)元,稅額0.78萬(wàn)元5.購(gòu)買燃油載貨汽車1輛自用,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,支付含稅款項(xiàng)33.9萬(wàn)元6.進(jìn)口服裝一批,關(guān)稅完稅價(jià)格2000萬(wàn)元,該批服裝已經(jīng)報(bào)關(guān),取得海關(guān)開(kāi)具的增值稅專用繳款書7.員工因公境內(nèi)出差,取得注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額合計(jì)2.18萬(wàn)元8.上月購(gòu)進(jìn)一批化妝品因管理不善損毀,該批化妝品進(jìn)項(xiàng)稅額2.08萬(wàn)已在上期抵扣(其他相關(guān)資料:進(jìn)口服裝關(guān)稅稅率15%,不屬于消費(fèi)稅應(yīng)稅范圍,員工均與企業(yè)簽訂了勞動(dòng)合同1.計(jì)算業(yè)務(wù)1的銷項(xiàng)稅額2.計(jì)算業(yè)務(wù)2應(yīng)繳納的增值稅3.判斷業(yè)務(wù)3是否需要繳納增值稅,并說(shuō)明理由4.判斷業(yè)務(wù)4的進(jìn)項(xiàng)稅是否能夠抵扣,并說(shuō)明理由5.計(jì)算業(yè)務(wù)5應(yīng)繳納的車輛購(gòu)置稅及銷項(xiàng)稅額6.計(jì)算業(yè)務(wù)6應(yīng)繳的關(guān)稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅7.判斷業(yè)務(wù)7是否能夠抵進(jìn)項(xiàng)
老師?人力資源公司勞務(wù)派遣服務(wù)采用系統(tǒng)差額按5%差額開(kāi)具發(fā)票,假如應(yīng)收賬款1000,工資950。票面稅額2.38,不含稅收入997.62。這個(gè)怎么入帳?是不是:借:應(yīng)收帳款1000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入997.62應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅2.38同時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本950貸應(yīng)付職工薪酬950。是用銷項(xiàng)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅? 還有按5%差額計(jì)稅方法下,企業(yè)取得的如差旅住宿專票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?我看到之前會(huì)計(jì)將稅額計(jì)入銷項(xiàng)稅額,也將取得的專票進(jìn)行了抵扣。所以特此求老師解答!謝謝
老師好!人力資源公司開(kāi)展勞務(wù)派遣業(yè)務(wù),采用差額征稅模式。向用工單位收取105,其中應(yīng)發(fā)放工資社保100,向用工單位差額開(kāi)票。票面稅額=(105-100)/1.05*5%=0.24、不含稅銷售額104.76。我看到之前會(huì)計(jì)入帳:借:應(yīng)收賬款XX單位105;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入104.76,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)0.24;同時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100貸:應(yīng)付職工薪酬-工資社保100;借:應(yīng)付職工薪酬-工資社保100,貸:其他應(yīng)付款-工資社保-X用工單位100;發(fā)放時(shí):借;其他應(yīng)付款-工資貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)這種對(duì)嗎?
老師好,我公司是勞務(wù)派遣,在7月份開(kāi)了張勞務(wù)派遣差額征收發(fā)票金額為50000元,支付工資為45000元,但工資還沒(méi)發(fā)放,作為勞務(wù)派遣公司賬務(wù)處理如下可行不:1、借:應(yīng)收賬款 50000元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 47619.05元 應(yīng)交稅費(fèi)--簡(jiǎn)易計(jì)稅 2380.95元;2、計(jì)提工資:借 :主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 45000元 貸:應(yīng)付職工薪酬-員工工資 45000元;3、取得相關(guān)工資、社保繳納扣稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--簡(jiǎn)易計(jì)稅 2142.86元 ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2142.86元;4、到第二個(gè)月取得銀行繳款憑證時(shí)做:借:應(yīng)交稅費(fèi)--簡(jiǎn)易計(jì)稅238.09元,貸:銀行存款 238.09元。麻煩老師指點(diǎn)指點(diǎn) ,因第一次接觸此類業(yè)務(wù)呢,先謝謝老師
老師好,如果是小規(guī)模納稅人,剛好9月份開(kāi)了一張勞務(wù)派遣發(fā)票為5萬(wàn),因該項(xiàng)目沒(méi)賺到錢,所以差額征收稅額為0.此發(fā)票工資還沒(méi)發(fā)放。想問(wèn)一下老師,做賬是不是如下做分錄:借:應(yīng)收賬款 50000;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 47619.05 應(yīng)交稅費(fèi)--簡(jiǎn)易計(jì)稅 2380.95;2、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 47619.05 應(yīng)交稅費(fèi)--簡(jiǎn)易計(jì)稅2380.95 貸:應(yīng)付職工薪酬 50000,那么在10月份申報(bào)時(shí),就按5萬(wàn)來(lái)填寫,可以嗎
老師:您好,殘疾人就業(yè)保障金里面上年在職職工工資總額:這個(gè)數(shù)是:1月到12月相加填寫嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)協(xié)會(huì)需要工商年報(bào)嗎?或者在另外哪個(gè)平臺(tái)年檢麻煩說(shuō)一下,謝謝
企業(yè)中標(biāo)農(nóng)田建設(shè)工程,收到農(nóng)田服務(wù)中心款
老師,收到退還的支付含稅貨款113,但是銷售方?jīng)]有給開(kāi)具紅字發(fā)票,什么時(shí)候需要進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?收到退貨款含稅金額是113,當(dāng)時(shí)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是13,并且也結(jié)轉(zhuǎn)了成本100,請(qǐng)現(xiàn)在寫一下具體的分錄 ,現(xiàn)在不進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,13的差額計(jì)入什么科目?
職工安全培訓(xùn)費(fèi),可以入管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸銀行存款嗎
老師,供應(yīng)商用個(gè)體戶開(kāi)票,但是沒(méi)有對(duì)公賬戶,貨款能不能轉(zhuǎn)到私人賬戶
補(bǔ)繳2021年企業(yè)所得稅,如何操作?
請(qǐng)問(wèn) 開(kāi)家長(zhǎng),拿著學(xué)校的通知,是不是可以要求單位不能扣工資?
上個(gè)月開(kāi)給個(gè)人的普通發(fā)票,這個(gè)月可以紅沖嗎?
老師 我們公司搞夜市宣傳活動(dòng),和街道辦,聯(lián)合第三方演出公司合作的,現(xiàn)在錢要打給街道,街道再轉(zhuǎn)給第三方,街道不出合同發(fā)票,要怎么處理做賬