同學(xué),你好 你開(kāi)具紅字信息確認(rèn)單了嗎? 一般是開(kāi)具紅字信息確認(rèn)單,取得紅字發(fā)票,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票,已認(rèn)證,并記賬,借成本、進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付款,12月對(duì)方開(kāi)了紅字,原因是開(kāi)票抬頭有誤。請(qǐng)問(wèn)我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?如果進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?我成本也做負(fù)的,沒(méi)法平賬了。還有,在報(bào)稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫(xiě)這個(gè)金額。如果不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)的話,那和我的12月認(rèn)證抵扣勾選統(tǒng)計(jì)又不一致,請(qǐng)問(wèn)怎么辦
老師好,請(qǐng)問(wèn)以下兩種采購(gòu)的賬務(wù)處理方法是對(duì)的嗎? 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一: 采購(gòu)時(shí): 借: 庫(kù)存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 發(fā)生采購(gòu)?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 采購(gòu)時(shí): 借: 庫(kù)存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購(gòu)?fù)素洠?借:庫(kù)存商品 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-13 貸 :應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13
請(qǐng)問(wèn)2023-12月付了筆服務(wù)費(fèi),這個(gè)票我也認(rèn)證了。但是3月發(fā)生了銷(xiāo)售退回,該筆款項(xiàng)全額退回給我了。但是銷(xiāo)方還沒(méi)有開(kāi)紅字,那我這筆收到的退款怎么處理啊。 針對(duì)這筆業(yè)務(wù),從發(fā)生到稅金涉及的分錄有這些 付款時(shí) 借:銷(xiāo)售費(fèi)用297029.7 進(jìn)項(xiàng)稅2970.3 貸:銀行300000 月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅時(shí) 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅2970.3 貸:進(jìn)項(xiàng)稅2970.3 月末計(jì)提增值稅時(shí): 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅2970.3 貸:未交增值稅2970.3 扣款時(shí) 借:未交增值稅2970.3 貸:銀行存款2970.3 我每月都是銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的,這筆進(jìn)項(xiàng)稅我已經(jīng)抵扣了。請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)在對(duì)方還沒(méi)開(kāi)紅字,但錢(qián)又先退給我了。咋做賬啊。
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的發(fā)票,采購(gòu)的庫(kù)存商品,因?yàn)殚_(kāi)票有誤需要紅沖掉重開(kāi), 采購(gòu):借:庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款, 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借:庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 收到重新開(kāi)的正數(shù)發(fā)票 和第一個(gè)分錄一樣 我這么做的對(duì)嗎?但是系統(tǒng)有時(shí)候會(huì)抓取到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額,什么情況下會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額呀?我們是商貿(mào)公司就是進(jìn)貨賣(mài)貨,進(jìn)貨抵扣了再開(kāi)紅字信息表,讓銷(xiāo)售方再開(kāi)負(fù)數(shù),或者是返利讓銷(xiāo)售方給開(kāi)負(fù)數(shù)。還有一個(gè)問(wèn)題進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目可以有余額嗎?還是要轉(zhuǎn)到別的科目?什么時(shí)候轉(zhuǎn)
老師你好 我們是一般納稅人建筑行業(yè) ,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,21年購(gòu)進(jìn)材料做賬 借:工程施工-材料 100 進(jìn)項(xiàng) 13 貸:應(yīng)付賬款 113 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸:工程施工-材料 100 今年發(fā)生銷(xiāo)貨退回 ,對(duì)方開(kāi)具了紅字發(fā)票 ,我們要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,具體應(yīng)該怎么做分錄,麻煩老師給寫(xiě)一下,謝謝
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷(xiāo)售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷(xiāo)售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷(xiāo)無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國(guó)際運(yùn)輸服務(wù),航次是國(guó)內(nèi)裝貨到國(guó)外卸貨,或者國(guó)外裝貨到國(guó)內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費(fèi)以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國(guó)籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個(gè)稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費(fèi) 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開(kāi)出去馬來(lái)西亞,這種勞務(wù)費(fèi)是否需要代扣代繳
24年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有變動(dòng),匯算清繳的時(shí)候需要去更正申報(bào)第四季度報(bào)表嗎?如果更正了,需要補(bǔ)稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
個(gè)體工商戶(hù),核定征收的一個(gè)月不超3萬(wàn),超了會(huì)收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤(rùn)就高,能舉例子嗎
沒(méi)有取得,沒(méi)有紅字信息確認(rèn)單,
同學(xué),你好 那建議先不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,等對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票再做
您指的是賬上可以先計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是先不申報(bào),是因?yàn)槿绻椰F(xiàn)在申報(bào)了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,會(huì)納稅,然后他開(kāi)具的時(shí)候,我還會(huì)重復(fù)納稅是不是
同學(xué),你好 不是,都不做,等到對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票,再做賬,再申報(bào)
你沒(méi)明白我的意思,不做的話,我們收到的款項(xiàng)計(jì)入什么科目呢?
老師你這邊最好是能寫(xiě)一下賬務(wù)處理及數(shù)字,我好理解,不然不明白
同學(xué),你好 借:銀行存款113 貸:庫(kù)存商品? 100 其他應(yīng)收款? ?13
您的意思先用其他往來(lái)科目來(lái)替代進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的科目,然后等對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票了我們?cè)谵D(zhuǎn)出到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目,并且做相應(yīng)的申報(bào):借方:其他應(yīng)收款13 貸方:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
這樣的話報(bào)表上也不用提現(xiàn)未交的增值稅,稅務(wù)應(yīng)該不會(huì)預(yù)警,不過(guò)這樣有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
同學(xué),你好 不會(huì)預(yù)警
好的 目前咨詢(xún)的您這個(gè)我覺(jué)得比較中肯 謝謝,我就怕稅務(wù)那邊到時(shí)候說(shuō)你們已經(jīng)收到退款了,為什么不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我不知道怎么回復(fù)?這樣做對(duì)不對(duì)
同學(xué),你好 就說(shuō)還沒(méi)有收到紅字發(fā)票
好的老師,謝謝,如果對(duì)方一直沒(méi)開(kāi)的話我們就先這樣先掛著吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的,最好不要跨年
好的 明白了
不客氣,祝工作順利