借,應付賬款 貸,工程施工 應交稅費、應交增值稅進項轉出, 借,工程施工貸,利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調增。
老師:您好! ? 如下問題,要怎樣做會計分錄呀?銷售廢鋼筋要開票嗎? 我這樣做分錄,會不會對呀? ? 一、建筑企業1月份購進一批鋼材,已收貨收發票,進項稅已抵扣,已入賬做成本了,3月份時往老板說,1月份這批鋼材報廢了,3月份已按廢品銷售了。 1?????????????????????????????????????????? 借:應收賬款 借:工程施工—鋼材(紅字)(當時材料費是直接做成本科目去的) 2 借:銀行存款 貸:應收賬款?????????? ????????????????????????????? 3 借:應交稅金—已交增值稅(進項稅轉出) 借:應交稅金—應交增值稅(進項稅)紅字 ?????????????????????????? ???????????????? ? 二、今年3月份賣工地的鋼筋下腳料 ??? 借:應收賬款 貸:營業外收入 貸:應交稅金—應交增值稅(銷項稅額)????????????
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發票未開具給對方,2023年3月因工程已完工,按無票收入申報增值稅了(金額100萬),10月份時收到工程款(100萬)把發票開給對方了,請問一下,3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發票時怎么做會計分錄,麻煩老師看一下分錄對嗎?謝謝(1)3月份無票收入申報分錄:借:應收賬款貸:主營業務收入貸:應交增值稅~銷項(2)10月份收到工程款:借:銀行存款貸:應收賬款沖紅10月份開具3月份無票收入申報的100萬發票:借:應收賬款(紅字)貸:主營業務收入(紅字)貸:應交增值稅~銷(紅字)再按開具的發票做一筆正確分錄:借:應收賬款貸:主營業務收入貸:應交增值稅~銷老師這樣做會計分錄對嗎?
適用小企業會計準則 一般納稅人 21年收到工程服務發票 借:工程施工100 應稅-增(進)9 貸:應付賬款 109 結轉成本 借:主營業務成本 100 貸:工程施工 100 23年11月被通知發票有問題需要在本月做進項稅額轉出,進項稅額的分錄和以前年度損益調整的分錄應該怎么寫 ,麻煩老師給詳細寫下分錄,企業真實情況
適用小企業會計準則 一般納稅人 21年收到工程服務發票 借:工程施工100 應稅-增(進)9 貸:應付賬款 109 結轉成本 借:主營業務成本 100 貸:工程施工 100 23年11月被通知發票有問題需要在本月做進項稅額轉出,進項稅額的分錄和以前年度損益調整的分錄應該怎么寫 ,麻煩老師給詳細寫下分錄,企業真實情況
老師,我們是一般納稅人(工程建筑公司),4月份收到一張進項票已認證抵扣,5月份發現發票錯誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師,需要做進項稅額轉出的分錄?比如:4月分錄:借:工程施工~材料費50000應交增值稅~進項稅額5000貸:應付賬款550000,5月分錄:借:工程施工~材料費50000(紅字)貸:應付賬款(紅字)55000應交增值稅~進項稅額轉出5000老師,是這樣做嗎?麻煩你詳細看一下,有問題嗎?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
現金流量表籌資活動流入可能為負數嗎
個體工商戶開具1稅點專票,對方一般納稅人可以抵扣1稅點嘛?這樣個體工商戶需要繳納什么稅費?
老師好~咨詢下:公司裝修產生的一系列費用,一般計入什么科目?
總公司不是小微企業,稅費這一方面繳納的太高,考慮還需要使用總公司資質,這樣是注冊子公司還是分公司稅費是不受總公司影響?
資產不超5000萬享受小微企業優惠,企業剛成立,固定資產是1億,企業一直是虧損,怎么把他控制在小型微利企業
廣東個體戶去年申報了五個月的社保,一直無錢繳在產生滯納金,確實個體戶經營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺核銷的辦理手續呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經營杠桿系數和下期經營杠桿系數算法一樣的吧都是基期邊際貢獻?息稅前利潤
這個月開的紅字 要在當月進項稅額轉出是嗎?
對的對的,是這么做的。