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老師你好 我們是一般納稅人建筑行業 ,適用小企業會計準則,21年購進材料做賬 借:工程施工-材料 100 進項 13 貸:應付賬款 113 借:主營業務成本100 貸:工程施工-材料 100 今年發生銷貨退回 ,對方開具了紅字發票 ,我們要進項稅額轉出,具體應該怎么做分錄,麻煩老師給寫一下,謝謝

2024-09-10 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-09-10 17:25

借,應付賬款 貸,工程施工 應交稅費、應交增值稅進項轉出, 借,工程施工貸,利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調增。

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快賬用戶3687 追問 2024-09-10 17:40

這個月開的紅字 要在當月進項稅額轉出是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-10 17:40

對的對的,是這么做的。

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借,應付賬款 貸,工程施工 應交稅費、應交增值稅進項轉出, 借,工程施工貸,利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調增。
2024-09-10
您好同學 借以前年度損益調整 9 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)9 借應交稅費-應交所得稅 2.25 貸以前年度損益調整 2.25(9*25%=2.25) 借利潤分配-未分配利潤6.75 貸以前年度損益調整6.75(9-2.25=6.75)
2023-12-07
您好,這個的話,是這樣的? 借? 應付賬款? 貸 以前年度損益調整? ?應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出? 借 未分配利潤? 貸??以前年度損益調整?
2023-12-07
關鍵是25年收的發票金額是多少?
2025-04-03
您好,分錄看了,沒有問題,就是這2個分錄,這個發票是5月開的紅字發票, 我們在6.15前申報時要在附表二進項轉出
2024-06-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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