購買方認證了,購買方開紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票,只開8000的就可以了。
今天8月份的時候,我們購貨9千,對方開發(fā)票我們當月收到,并做帳如下 借:庫存商品8千 應交稅費1千 貸:預付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對方,對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對方公司,此發(fā)票未認證抵扣,讓對方重新開給我們,不把退貨的開在發(fā)票里面,10月就收到發(fā)票庫存商品7千,稅1千,合計8千,我想問8月份的帳我已經做了,也申報了,這個我要怎么調帳
老師,客戶10月進貨3萬,我們給他開了3萬的專票,11月退貨2萬,我們是紅沖3萬發(fā)票,又開了1萬的專票,請問10月已經給客戶3萬的專票第二聯(lián)第三聯(lián)問客戶要回來嗎
老師,10月給客戶開了1張2萬的專票,11月發(fā)生退貨8千,我們的操作是稅盤找到2萬發(fā)票開了紅字信息表,然后重新開了張1萬2的專票,但是對方會計問我要2萬的負數(shù)發(fā)票,但是我只查到了2萬的紅字信息表,怎么回事呢
老師,我們是銷售方,10月給客戶開了1張2萬的專票,11月發(fā)生8千的退貨,我們退給客戶8千元,發(fā)票上該怎么處理呢
老師我們有個客戶去年12月給了1萬的圖書款,今年1月開的發(fā)票。現(xiàn)在他不想合作了,就要了2千的貨。想讓我們退回8千。怎么弄,該給人家退嗎。賬務怎么處理呢?
你好,老師。購買方用法人轉款到我司對公,我司能開公司名稱的發(fā)票給購買方嗎?
老師,我們有一筆純收入,純屬凈利潤,沒有對應的成本,是不是就不用結轉了?
老師,應付帳款余額在借方,怎么把帳調平了,分錄怎么寫呢。
請問老師,使用權資產計稅基礎,每年是減少的是嗎
請問老師,購買證券的利息收入,需要繳納增值稅的么?
免抵退稅額負數(shù)是什么意思?平時都是正數(shù)的
老師好,企業(yè)年報的單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險的繳費基數(shù)和本期實際繳費金額怎么計算的?
老師,工商年檢里單位參保繳費基數(shù)是填繳費基數(shù)*人數(shù)*12個月嗎
個體工商年報列入異?;貜托庞煤螽斚戮湍芑謴驼?/p>
有發(fā)票憑證必須記應付賬款或其他應付款嗎?可以直接記費用與銀行存款嗎
我知道的老師,您說的是正確操作,但是我們現(xiàn)在開具了2萬的紅字信息表,又開了1萬2的正數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在操作,是把2萬的紅字信息表刪掉,然后讓對方開2萬紅字信息表,我們給對方開具2萬的負數(shù)發(fā)票,這樣處理對嗎
現(xiàn)在讓購買方給你開紅字信息表,然后你再開紅字發(fā)票,金額都是2萬。
這樣明白了,然后我們開的2萬紅字信息表刪掉就行了是嗎,怎么刪掉呢老師,我們現(xiàn)在還是白盤
對的,是的,你看一下有沒有撤銷。
紅色信息表查詢里面找到這個信息表,然后有上面方有撤銷還是作廢。
我們負數(shù)發(fā)票怎么開具呢老師,怎么知道對方給開具紅字信息表了嗎在系統(tǒng)上
銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
老師,我們開具的紅字信息表,撤銷不了,這該怎么操作呢
里面不是還有一個刪除,你點刪除。
老師,這對我們沒有什么稅務風險吧
你好,沒有風險的這個。
老師,這個紅字信息表和負數(shù)發(fā)票性質不一樣的是嗎,我們只開紅字信息表,還是沒有抵減收入和稅費,是這樣嗎
不一樣的,你這個紅字信息表開了之后才能開紅字發(fā)票,你開了紅字發(fā)票才能沖你的收入,沒有開紅字發(fā)票沒法沖收入。