你好,對方認(rèn)證了,需要對方開紅字信息表,你單位開紅字發(fā)票。
老師,我有張專票去年6月開的,價稅合計:260343.56元)也已認(rèn)證抵扣。現(xiàn)在發(fā)生了退貨22174.26元。供應(yīng)商要我開紅字信息表后在給我退錢。請問只退2萬多這個信息表我這么開了
你好對方給我們開了一張10萬的專票,我們抵扣了。現(xiàn)在這個貨物的部分退貨了。讓我們開她開紅字信息表。只開8萬 2萬的貨我們要了。這個不應(yīng)該是全部充紅她重新開嗎?能只開部分嗎?
老師,本月開具的專用發(fā)票,發(fā)生了部分退貨,怎么開具紅字發(fā)票信息表?例如,我司收到30份專用發(fā)票,是萬位專票,共30萬,現(xiàn)退貨32000元,我們作為購貨方怎么申請紅字信息表,是一張信息表就行,還是要4張呢?是其中一張部分紅沖,還是?
對方單位12月份開了一張紅字信息表100多萬的,然后我們公司最大面額的專票只能開100萬,限額了,但是對方這張紅字信息表就一定要12月份開的,那我現(xiàn)在已經(jīng)1月份了又不能讓對方重開,我該怎么辦
老師,我們2年前稅務(wù)代開了張專票10萬,對方也認(rèn)證抵扣了,但是業(yè)務(wù)沒開展,現(xiàn)在需要退回對方8萬。對方開的紅字信息表是開的不含稅8萬,我們代開的紅字發(fā)票就也只能開不含稅8萬。但我們只退回價稅合計8萬。對方回復(fù)說退款8萬沒問題,我想問問對我們自己有什么影響嗎?賬是一直掛著嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時,這四項分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當(dāng)月補計提,計入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計提補借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計提工資+上月補計提數(shù))???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務(wù)報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
但這個對方認(rèn)證了嗎?你需要開了負(fù)數(shù)發(fā)票給對方一份。
對方認(rèn)證了,但是我們給他開了紅字信息表,選的銷售方
你好,你需要把附屬發(fā)票給人家。
現(xiàn)在對方問我們要負(fù)數(shù)發(fā)票,但是我們只有紅字信息表,沒有負(fù)數(shù)發(fā)票
你需要開出負(fù)數(shù)發(fā)票來。
你不開附屬發(fā)票,你再給他開一個一萬二的發(fā)票,不就重復(fù)交稅了,多開了一萬二呀。
老師,我操作就在稅盤上找到這個2萬發(fā)票,上面只有開具信息表,我就開了紅字信息表,沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票,我該怎么操作呢
方認(rèn)證了,你需要開紅字發(fā)票,對方給你開紅字信息表,你能收到對方的信息表嗎?
我沒有收到對方的紅字信息表,我們給對方開了紅字信息表,現(xiàn)在對方問我要負(fù)數(shù)發(fā)票,我開不了,這種情況我該怎么處理呢
你單位是銷售方是嗎?如果是的話,讓購買方開紅色信息表,他開了紅字信息表之后,給你一個電子版的,你給他開附屬發(fā)票。
我們是銷售方,我們還未收到采購方的紅字信息表,但是我們給對方開了個紅字信息表,這個有問題嗎老師,我們開的這個紅字信息表該怎么處理呢
還有就是對方開具紅字信息表,我們在哪能查到呢,我們該怎么開負(fù)數(shù)發(fā)票呢,我重新點開一張新的專票,就開不了負(fù)數(shù)呢
你不要開紅字信息表,讓購買方來開可以吧,你把這個刪除。