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老師你好,我2月份有未開票的銷售,但我也沒做銷售收入確認,沒有繳納增值稅,我4月修改2月增值稅申報表補交增值稅,1.那我是4月補記2月銷售收入嗎?2.我還沒有開票,要怎樣做營業收入會計分錄呢?

2022-04-27 17:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-27 17:33

同學,你好,你直接在開票那個月確認收入就可以了 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費

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快賬用戶5879 追問 2022-04-27 17:35

我這個是已經發生銷售業務了,但是還沒有得開票,因為買方沒有款付,不肯接收票然后我們又得先交稅,被查了

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齊紅老師 解答 2022-04-27 17:35

你先做無票收入,就按我上面寫的做 后面開了票再把這筆做負數,再做筆正數就可以了

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快賬用戶5879 追問 2022-04-27 17:37

那我是在4月份補記賬嗎?還要去修改第一季度的利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-27 17:41

不用了,做到這個月就行了

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快賬用戶5879 追問 2022-04-27 17:45

假如我是去年的未確認的收入,今年去稅局修改申報表交增值稅,那我也是在這個月做賬嗎?去年的利潤要修改嗎?年度匯算清繳企業所得稅申報表要修改嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-27 17:46

不用呀,通過以前年度調賬就可以

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快賬用戶5879 追問 2022-04-27 17:47

以前年度調賬的會計分錄怎樣做呢?

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齊紅老師 解答 2022-04-27 18:22

借:應收賬款 貸:以前年度損益調整

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同學,你好,你直接在開票那個月確認收入就可以了 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費
2022-04-27
同學你好 這個可以的哦
2022-08-29
你好,您七月份開的發票,收入可以做在七月份的。
2022-08-29
增值稅納稅義務發生時間依據 銷售貨物或應稅勞務,為收訖銷售款或取得索取銷售款憑據當天;先開發票為開票當天。按銷售結算方式不同,如直接收款是收到銷售款或取得索取銷售款憑據當天;托收承付是發出貨物并辦妥托收手續當天等。 進口貨物為報關進口當天。 公司 1、2 月未開票收入確認 若公司 1 月和 2 月發生的銷售業務符合上述納稅義務發生時間規定,即使未開發票,也需在會計上確認未開票收入,并在稅務申報時申報。 小規模納稅人季度申報處理 4 月份開 1、2 月發票,季度申報時需先申報 1、2 月未開票收入。季度銷售額不超 30 萬,企業填 “小微企業免稅銷售額” 欄,個體工商戶和其他個人填 “未達起征點銷售額” 欄;超過 30 萬則填應征增值稅不含稅銷售額相應欄次。申報 4 月開具的 1、2 月發票收入時,要在 “未開具發票” 相關列次填負數沖減,避免重復申報。
2025-03-27
你好,你這個和退稅無關系,是進項稅額轉出了。 倒是有規定說納稅人計算錯誤或者三年內發現的可以申請退還
2021-04-26
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