不行,你要申報(bào)無(wú)票收入,帳和報(bào)表都需要更改
老師 我這個(gè)月沒(méi)有往外開(kāi)票 客戶說(shuō)等到下個(gè)月一起開(kāi) 但是我這個(gè)月的電費(fèi)又很多 我可不可以這個(gè)月先做未開(kāi)票收入等下個(gè)月開(kāi)了票啦 把這個(gè)月的未開(kāi)票收入沖紅 ,申報(bào)的時(shí)候這個(gè)月先按未開(kāi)票收入申報(bào) 下個(gè)月沖紅多少 申報(bào)的未開(kāi)票收入就按負(fù)數(shù)申報(bào)多少 可以嗎 ,納稅申報(bào)有未來(lái)票收入申報(bào)這一欄嗎
老師好,現(xiàn)在不是要退留底退稅嗎 我賬和報(bào)表都申報(bào)了,不退的話,就申報(bào)未開(kāi)票收入。 那我可以這樣操作嗎? 增值稅上申報(bào)未開(kāi)票收入 把留底為0,但是我賬和報(bào)表不去改了,下月初的時(shí)候 肯定是要把這個(gè)未開(kāi)票收入 紅沖的 不想改來(lái)改去 這樣操作可以嗎
老師你好,麻煩問(wèn)下我現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表上有留底,現(xiàn)在政策不是讓留底退稅嗎,如果不想退的話,做未開(kāi)票收入下個(gè)月在開(kāi)了發(fā)票的話,可以在沖出來(lái)嗎
老師你好、5月增值稅申報(bào)后有留底稅額、專(zhuān)管員要求退稅或者轉(zhuǎn)未開(kāi)發(fā)票收入里、然后就轉(zhuǎn)入未開(kāi)發(fā)票收入申報(bào)了、就沒(méi)有留底稅額、現(xiàn)在報(bào)6月增值稅把未開(kāi)發(fā)票沖回、只能沖回一部分不能全額沖回、全額沖回又有留底稅額、沒(méi)沖回的下個(gè)月還可以沖回嗎
老師你好,電子稅務(wù)局的申報(bào)表只申報(bào)開(kāi)票收入,沒(méi)有申報(bào)未開(kāi)具發(fā)票的收入,但是我們做賬的時(shí)候這部分收入雖然不確定,但是暫估入賬了,這樣出來(lái)的利潤(rùn)表的收入就和申報(bào)表的收入對(duì)不上,這樣的必須修改申報(bào)表嗎?
老師,公司員工分紅,找了一個(gè)6000多的固定資產(chǎn)發(fā)票替票,我這邊應(yīng)該把這個(gè)6000多放入什么明細(xì)科目啊?但它現(xiàn)實(shí)中不存在的固定資產(chǎn)啊,但是后期審計(jì)審查的時(shí)候看到這么大的金額不入固定資產(chǎn)又很奇怪
一家公司分紅,股東有員工個(gè)人,有一家投資公司,現(xiàn)在有一個(gè)員工不要分紅,把錢(qián)給這個(gè)公司,公司本身不用交稅,現(xiàn)在這從員工額外得到的要交稅嗎?
醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)以租代購(gòu)購(gòu)買(mǎi)儀器。需要分期支付儀器的費(fèi)用,但每月所以租賃費(fèi)形式付款,付完款后才轉(zhuǎn)移所有權(quán),這個(gè)賬務(wù)怎么做呢?如果中途不付租賃費(fèi)呢?
你好我們東西出口 運(yùn)到港口了公司到港口的發(fā)票有什么要注意的
老師您好,我們公司與順豐是月結(jié)賬戶,本月發(fā)生1000元快遞費(fèi),其中500元是我們發(fā)給A客戶的快遞費(fèi)代墊的,后面A公司會(huì)付給我們,我們公司的會(huì)計(jì)分錄是借:辦公費(fèi) 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應(yīng)收款-A公司 500 貸:辦公費(fèi) 500 A公司的會(huì)計(jì)分錄是 借:其他應(yīng)付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?
小規(guī)模納稅人屬于小型微利企業(yè),24年12月成立,申報(bào)24年企業(yè)所得稅年度申報(bào)表,24年管理費(fèi)用是刻章,財(cái)務(wù)費(fèi)用是網(wǎng)銀及匯款手續(xù)費(fèi),這兩項(xiàng)費(fèi)用都取得了發(fā)票,需要納稅調(diào)整嗎? 再無(wú)其他收入和費(fèi)用,申報(bào)表A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,還需要填寫(xiě)嗎?
老師我們車(chē)隊(duì)給對(duì)方拉貨,對(duì)方需要我們出個(gè)合同,這個(gè)合同是我們出嗎
現(xiàn)金流量表的,?,F(xiàn)金流量在那一行
你好,老師,有一個(gè)領(lǐng)導(dǎo),汽車(chē)裝飾花了八千多塊錢(qián),拿來(lái)報(bào)銷(xiāo)。這種除了發(fā)票,還需要什么附件才算正常流程
總包施工單位預(yù)繳增值稅金的公式
但是 下月1號(hào) 就全部紅沖了啊 這樣不是等于就是0嗎
紅沖是你下月的事情,本月的帳和報(bào)表不能是0