1業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額8*60%=4.8 1000*0.005=5納稅調(diào)增8-4.8=3.2
,2017年利潤(rùn)總額為200萬(wàn)元,收入費(fèi)用項(xiàng)目如下:(1)銷(xiāo)售收入100萬(wàn)元,全年招待費(fèi)8萬(wàn)元:(2)廣告費(fèi)50萬(wàn)元;(3)免稅收入10萬(wàn)元;(4)公益性捐贈(zèng)25萬(wàn)元;(5)稅收帶納金1萬(wàn)(6)提取壞賬準(zhǔn)備5萬(wàn)元;(7)對(duì)其他居民企業(yè)投簧取得股利收入5萬(wàn)元要求計(jì)算:(1)該企業(yè)2017年應(yīng)納稅所得(2)應(yīng)納企業(yè)所得稅額
,2017年利潤(rùn)總額為200萬(wàn)元,收入費(fèi)用項(xiàng)目如下:(1)銷(xiāo)售收入100萬(wàn)元,全年招待費(fèi)8萬(wàn)元:(2)廣告費(fèi)50萬(wàn)元;(3)免稅收入10萬(wàn)元;(4)公益性捐贈(zèng)25萬(wàn)元;(5)稅收帶納金1萬(wàn)(6)提取壞賬準(zhǔn)備5萬(wàn)元;(7)對(duì)其他居民企業(yè)投簧取得股利收入5萬(wàn)元要求計(jì)算:(1)該企業(yè)2017年應(yīng)納稅所得(2)應(yīng)納企業(yè)所得稅額
,2017年利潤(rùn)總額為200萬(wàn)元,收入費(fèi)用項(xiàng)目如下:(1)銷(xiāo)售收入100萬(wàn)元,全年招待費(fèi)8萬(wàn)元:(2)廣告費(fèi)50萬(wàn)元;(3)免稅收入10萬(wàn)元;(4)公益性捐贈(zèng)25萬(wàn)元;(5)稅收帶納金1萬(wàn)(6)提取壞賬準(zhǔn)備5萬(wàn)元;(7)對(duì)其他居民企業(yè)投簧取得股利收入5萬(wàn)元要求計(jì)算:(1)該企業(yè)2017年應(yīng)納稅所得(2)應(yīng)納企業(yè)所得稅額
某企業(yè)為企業(yè)所得稅的居民納稅人,2020年利潤(rùn)總額為200萬(wàn)元,收入費(fèi)用項(xiàng)目如下:(1)銷(xiāo)售收入1000萬(wàn)元,全年招待費(fèi)12萬(wàn)元:(2)廣告費(fèi)160萬(wàn)元;(3)免稅收入10萬(wàn)元;(4)公益性捐贈(zèng)26萬(wàn)元;(5)稅收滯納金1萬(wàn);(6)提取壞賬準(zhǔn)備5萬(wàn)元。要求計(jì)算:(1)該企業(yè)2020年應(yīng)納稅所得額;(2)應(yīng)納企業(yè)所得稅額。
某企業(yè)為企業(yè)所得稅的居民納稅人,2020年利潤(rùn)總額為200萬(wàn)元,收入費(fèi)用項(xiàng)目如下:(1)銷(xiāo)售收入1000萬(wàn)元,全年招待費(fèi)12萬(wàn)元;(2)廣告費(fèi)160萬(wàn)元;(3)免稅收入10萬(wàn)元;(4)公益性捐贈(zèng)26萬(wàn)元;(5)稅收滯納金1萬(wàn);(6)提取壞賬準(zhǔn)備5萬(wàn)元。要求計(jì)算:(1)該企業(yè)2020年應(yīng)納稅所得額;(2)應(yīng)納企業(yè)所得稅額。
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會(huì)計(jì)制度
小規(guī)模納稅人的貨運(yùn)公司,貨運(yùn)車(chē)10臺(tái),計(jì)提的貨運(yùn)車(chē)折舊入哪科目,分錄怎么做?
老師好,我們有個(gè)客戶,付了3000,自己要吃回扣1701,如何給他返款合規(guī)呢?
請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣公司,派出人員在勞務(wù)公司申報(bào)工資,計(jì)算從業(yè)人數(shù)的時(shí)候算到接受勞務(wù)派遣公司可以嗎?如果算到勞務(wù)派遣公司不合理呀,因?yàn)橐粋€(gè)人頭就賺個(gè)幾十元管理費(fèi),超過(guò)三百人就不能享受小微企業(yè)的優(yōu)惠了
老師,我公司股東出資50萬(wàn),備注投資款,會(huì)計(jì)也做了相應(yīng)分錄,后面股東又后悔了,想少投資點(diǎn),是不是我把款原路返還一些,然后會(huì)計(jì)分錄相應(yīng)減少就可以了嗎?可有風(fēng)險(xiǎn)?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,現(xiàn)金流量表編制方法
老師,比選采購(gòu),需要有遞交投標(biāo)文件匯總表和采購(gòu)需求發(fā)售記錄表、開(kāi)標(biāo)記錄表嗎?
老師好,政府給酒店建設(shè)方補(bǔ)助50萬(wàn),但是我們是承租方,這個(gè)補(bǔ)助打到我們賬戶了,我們需要繳納企業(yè)所得稅嘛
老師現(xiàn)在我看三月份的科目余額表,應(yīng)收賬款某公司借方期末余額70000,預(yù)收賬款某公司貸方期末余額70000,這是不是表示和這家公司金額抵消了呀
老師我們是小微,去年暫估的成本大于實(shí)實(shí)際,差額不大,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理他
廣告費(fèi)扣除限額1000*15%=150全都扣除 免稅收入納稅調(diào)減10
公益性捐贈(zèng)扣除限額200*12%=24納稅調(diào)增25-24=1
稅收滯納金納稅調(diào)增1
壞賬準(zhǔn)備納稅調(diào)增5
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 200+3.2-10+1+1+5=200.2 應(yīng)交所得稅是200.2*0.25=50.05