你做分錄用一個(gè)往來(lái)科目做那才是抵消了 你做 借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款
公司7月9月共收到客戶(hù)209截止11月科目余額表上只看到了預(yù)收賬款209借貸平了,期末余額0,11月給客戶(hù)開(kāi)了601現(xiàn)在應(yīng)收賬款本期發(fā)生和期末余額借方401是對(duì)的嗎
老師,我公司現(xiàn)在需要換財(cái)務(wù)系統(tǒng),需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上,可我有一個(gè)問(wèn)題,資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款的貸方余額+預(yù)收賬款的貸方余額, 比如 預(yù)收賬款-A客戶(hù) 借方余額5000 預(yù)收賬款 -B客戶(hù) 貸方余額60000 應(yīng)收賬款- 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款-乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)科目下客戶(hù)錄入數(shù)據(jù),結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會(huì)這樣呢,我都是按照對(duì)應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
您好老師。在和供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付,這是8月份結(jié)賬后的科目余額表。應(yīng)收是看借方期末余額?應(yīng)付看貸方期末余額嗎?
您好郭老師。在和供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付,這是8月份結(jié)賬后的科目余額表。我想要知道別人欠我們多少錢(qián),和我公司欠別人多少錢(qián)怎么看?應(yīng)收是看借方期末余額?應(yīng)付看貸方期末余額嗎?
老師,報(bào)表項(xiàng)目中 應(yīng)收帳款期末=應(yīng)收賬款期末借方余額+預(yù)收賬款期末借方余額-備抵科目 是這樣的吧?我現(xiàn)在碰到個(gè)疑問(wèn),我們?nèi)胭~沒(méi)有區(qū)分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,科目余額表應(yīng)收賬款期末包含預(yù)收賬款,那我填列負(fù)債表的時(shí)候 應(yīng)收賬款中的 貸方是填列在預(yù)收賬款的吧? 應(yīng)收賬款填列時(shí)候不把應(yīng)收款貸方就除嗎?
老師,我們是內(nèi)賬,財(cái)務(wù)賬里邊的預(yù)收賬款有余額的,業(yè)務(wù)端的預(yù)收賬款沒(méi)有余額了,要怎么調(diào)賬呢,具體分錄怎么寫(xiě)
裝修費(fèi)發(fā)票,金額10萬(wàn),公司是小規(guī)模企業(yè),執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這10萬(wàn)裝修費(fèi)可否直接入費(fèi)用不去累計(jì)攤銷(xiāo)?
老師,給對(duì)方開(kāi)票10001元,結(jié)果對(duì)方公戶(hù)給我們少轉(zhuǎn)1元,溝通后,對(duì)方用個(gè)人賬戶(hù)給我們公戶(hù)轉(zhuǎn)了1塊錢(qián),這樣能成嗎?
老師,公司建廠(chǎng)房租出去的話(huà),這個(gè)折舊計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
個(gè)體戶(hù)交經(jīng)營(yíng)所得稅是多少萬(wàn)以?xún)?nèi)可以不交
辦事處裝修費(fèi)用入什么科目?
老師,我們公司買(mǎi)了二手車(chē),并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票50萬(wàn),然后又開(kāi)了二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票11000,我怎么入賬啊
老師,設(shè)計(jì)費(fèi),開(kāi)票的編碼選哪個(gè)?
給職工的福利,比如油費(fèi)補(bǔ)助,餐補(bǔ),電腦補(bǔ)貼,單獨(dú)發(fā)放不計(jì)入工資的,是否要拿票回來(lái)?
老師,您好!B選項(xiàng)作為自產(chǎn)的又不是用于投、分、送,為啥要交消費(fèi)稅呢?
那現(xiàn)在是等那個(gè)公司付款了就做這個(gè)分錄是嘛
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦