這個(gè)應(yīng)該是沖減管理費(fèi)用的額
稅控盤服務(wù)費(fèi)之前已經(jīng)入賬借了:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金;抵稅計(jì)入借:應(yīng)交未交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。 請(qǐng)問管理費(fèi)用沒有沖減,我可以不可以做借:管理費(fèi)用(紅字),貸營(yíng)業(yè)外收入(紅字),還是怎么做
老師,咨詢下購(gòu)買金稅盤,借管理費(fèi)用貸銀行存款,然后抵扣稅款可以寫為借營(yíng)業(yè)外收入貸管理費(fèi)用,是不是可以這樣入賬?我想問這第二筆分錄營(yíng)業(yè)外收入怎么計(jì)入借方,收入增加應(yīng)該貸方啊
老師您好,公司是一般納稅人銷售原煤,購(gòu)買稅控器及服務(wù)費(fèi)全額抵扣,應(yīng)該填哪個(gè)表?具體分錄應(yīng)該怎么寫?我看網(wǎng)上有的寫沖減管理費(fèi)用有的走營(yíng)業(yè)外收入。借:管理費(fèi)用440貸:銀行存款440 借應(yīng)交稅費(fèi)440。貸:營(yíng)業(yè)外收入440。
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題哦。為什么稅控盤280服務(wù)費(fèi)。直接沖管理費(fèi)用而不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢?以前的會(huì)計(jì)做了。借:管理費(fèi)用貸:銀行存款。全額抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅款)營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼[捂臉]這樣做是不是有問題的
老師您好,有個(gè)疑問,在做高鐵票進(jìn)項(xiàng)抵扣的時(shí)候是:借管理費(fèi)用-差旅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,但是在稅控維護(hù)費(fèi)抵扣時(shí)是:月底費(fèi)用轉(zhuǎn)為了營(yíng)業(yè)外收入了,那為什么車票抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額不能轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入呢?謝謝
一般納稅人取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足,新成立小規(guī)模納稅人,怎么樣進(jìn)項(xiàng)業(yè)務(wù)拆分。主營(yíng)業(yè)務(wù)是體育場(chǎng)館服務(wù),羽毛球,乒乓球,籃球培訓(xùn)。儲(chǔ)值打球。接團(tuán)建,比賽。
老師,就我新到了一個(gè)企業(yè),是賣奶茶粉的,庫(kù)存不是很準(zhǔn),開單的時(shí)候怎樣知道某個(gè)品類有沒有貨了?
付款50w,有發(fā)票有銀行回單沒簽合同能稅前扣除嗎
老師,您好~想咨詢,企業(yè)賬上與一個(gè)自然人股東掛賬往來款,如果這個(gè)自然人股東去世了,這筆往來款如何進(jìn)行會(huì)計(jì)及稅務(wù)口徑的處理?
呃,電子稅務(wù)局有那個(gè)企業(yè)登錄和自然人登錄,這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎?然后我看他們自然人登錄也那個(gè)什么也也可以辦,也可以辦那個(gè)就是企業(yè)業(yè)務(wù)呀,怎么回事呢?自然人不可以辦企業(yè)業(yè)務(wù)吧?為什么可以辦呢?
公司收到10萬承兌,找機(jī)構(gòu)扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會(huì)有900的差,900的差該怎么處理
這個(gè)題計(jì)提折舊沒有一個(gè)是符合這個(gè)公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護(hù)膚品原材料,一家是國(guó)際貿(mào)易公司,一家是投資公司,老板問我?guī)准夜局g要怎么開票才合適,叫我出一份稅務(wù)籌劃方案給他
開代理記賬公司,個(gè)體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個(gè)專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認(rèn)收入的時(shí)候,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因?yàn)樗麤]有折扣減值呀!
嗯呢。之前的會(huì)計(jì)做了計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入有什么影響嗎?
沒啥關(guān)系的,都是增加利潤(rùn)的