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老師您好,2是這次需要沖的憑證,1是之前的,請問怎么做分錄處理,謝謝老師!

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2022-04-25 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-25 16:38

同學你好, 借:銀行存款 1800.19 貸:其他應付(全勝)1800.19 借:其他應付1800.19 貸:管理費用 1800.19 也可以直接:借:銀行存款1800.19貸管理費用1800.19

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快賬用戶5323 追問 2022-04-25 16:39

老師你好,這次是退款,說是要沖,也是這么做嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-25 16:53

對啊,就是沖這筆啊

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快賬用戶5323 追問 2022-04-25 16:55

好的我是剛接手,不太懂沖的意思

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快賬用戶5323 追問 2022-04-25 16:55

就按您的這么做是嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-25 21:08

沒錯,就按我寫的這樣沖。

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同學你好, 借:銀行存款 1800.19 貸:其他應付(全勝)1800.19 借:其他應付1800.19 貸:管理費用 1800.19 也可以直接:借:銀行存款1800.19貸管理費用1800.19
2022-04-25
你好!如果企業購買的固定資產不想用了,退貨,這個可以做負數分錄,也可以做相反分錄 借:固定資產 -58228.32 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)-7569.68 貸:銀行存款 -65798
2022-04-27
你好。第一0金額申報說明沒有發工資,可以不用做什么賬。第二你要去問出納或老板是什么支出
2021-10-02
是不允許抵扣,需要轉出來嗎?
2024-02-28
你好,不需要沖減 如果匯算清繳退稅了,再做相應的退稅分錄?
2021-01-20
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