同學你好 有沒有跨年的
老師,你好,請問,我是借管理費用,房租,貸,其他應付款,我想沖暫估,以前,我分錄怎么寫,謝謝,還是要找到之前那一筆,謝謝
老師,請問我有一筆廣告費需要分12月攤銷,之前預防過。現在又報賬沖銷,分錄是借:銷售費用,貸預付賬款。分攤到各月:借:銷售費用,貸:預付賬款。那我是不是還要做一筆分錄:借預付賬款,貸:銷售費用。還是該怎樣寫呢?謝謝
老師,紅沖上年的暫估費用分錄怎么寫,今年回來了一部分,還有一部分沒回來,當時暫估的會計分錄是借:銷售費用~運費~加工費,貸:其他應付款暫估,我現在要怎么做分錄,如果涉及到以前損益調整,麻煩把沖紅到結轉的整個分錄詳細寫出來,謝謝老師
老師,請問,我之前同事有一筆分錄,是借,銀行存款,袋,應收款A公司,另外一筆沖暫估,是,借,應付暫估款,貸,是應收A公司,請問是什么意思,謝謝?
你好老師,穩崗返還補貼,收到時計入借:銀行 貸:其他應付款-暫收款。現在我想轉把其他應付款-暫收款轉出來用于沖減保險費,要分錄要怎么編制呢。謝謝
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
沒有,就今年
直接沖減暫估應付款就可以的
好的,謝謝
不客氣 祝您工作順利 ,萬事如意