同學你好 分錄為 借 應交稅費-應交增值稅 進項稅額 貸 應交稅費待認證進項稅額。勾選之后做分錄的哈。
你好,老師,請問一下,我之前收到一筆進項發票,是不能抵扣的,我是計入:借應交稅費-待認證進項稅額,那我現在再勾選認證平臺做不扣稅,分錄是不是:借應交稅費-進項稅額轉出 貸:應交稅費-待認證進項稅額
學堂老師,抵扣的進項稅現在要進項稅轉出,如何做賬呢?之前會計沒有體現進項稅額,以前月份的專票現在要認證,然后全部進項稅轉出,這樣合理嗎?能告知一下具體分錄嗎?謝謝老師
老師您好,之前有一些待認證的進項稅,這個月我認證并抵扣了,這樣就直接做分錄借進項稅貸待認證就行了對嗎
老師你好。我問下,如果當期不認證的進項是不是做賬是做為待認證進項稅額?這樣的話,不是以后期間抵扣之前月份的進項都要做賬將待認證轉為進項稅額嗎?
老師您好請問我們買的洗衣機這種費用專票 不能抵扣 做分錄是認證之后 做進項轉出嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
正常抵扣是不需要有額外分錄的。每個月銷項 進項 等月末結轉增值稅