借銀行存款貸應交稅費印花稅, 借應交稅費,借稅金及附加負數(shù)
老師你好,請問一下收到稅務局退回的多繳納的印花稅要進入什么科目?謝謝
老師:你好!請問我多繳納的殘疾經費稅務局是可以退回跟我,謝謝老師!
老師你好,麻煩問一下購進的電腦相關設備需要繳納印花稅嗎,謝謝
老師請問下,我們被稅務抽查到,補繳了2022年的印花稅480多,并繳了滯納金,請問,還可以入管理費用_印花稅科目嗎?滯納金可以一同計入嗎?謝謝
老師,收到稅務局退回之前多繳的稅費(附加稅和印花稅)應該怎么做賬?謝謝
我們這次是小規(guī)模這個季度開出去發(fā)票45萬。需要繳納多少錢稅
柴油發(fā)票不是加油站,自己公司能開嗎?柴油有存在倒買倒賣嗎?
請問之前是開陶瓷制造廠然后要轉網上貿易銷售,買進賣出需要注銷之前執(zhí)照重新注冊嗎
當月增員一部分繳納3險的人員,次月就減員,還需要申報個稅嗎,不申報會有什么風險
什么情況屬于視同銷售,需要繳納增值稅呀?
老師好,公司在A區(qū)A街道,現(xiàn)在搬到A區(qū)B街道,要做什么手續(xù)
老師,收到退回以前年度的房產稅怎么帳務處理?
老師 請問24年的成本票在24年12月作廢重開,金額都一樣,只是開票的貨物名稱不一樣,一個是作廢的是其他業(yè)務成本,重開的是主營業(yè)務成本的發(fā)票,之前忘記入賬了,在25年4月的時候直接紅沖當時做的那個憑證,然后再做一筆正確的分錄可以嘛老師?
老師您好!2023年所得稅2024年一月份交的,沒有計提直接交。后來股權裝讓賬目進行調整,發(fā)現(xiàn)不應該交申請退稅,退回來后沒有紅沖一直掛在賬目上。現(xiàn)在要進行2024年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)有所得稅科目有這個數(shù),報表是負數(shù)。如果當時紅沖了報表就不是負數(shù)要交所得稅。請問這個情況現(xiàn)在怎么處理?
公司打算申請高新技術企業(yè),需要做哪些準備,有什么注意事項