你好 借:銀行存款 貸:應交稅費—附加稅 稅金及附加—印花稅(或? 以前年度損益調整)
收到稅局退回18年匯算清繳多繳的企稅,和以前月度多繳的增值稅和附加稅,分錄應該怎么做?
你好老師,我們公司享受六稅一費的政策,現在收到國稅退回的,1月和2月減半的附加稅,城建稅,和印花稅。該怎么做分錄呢?謝謝
老師你好,請問一下收到稅務局退回的多繳納的印花稅要進入什么科目?謝謝
老師好,請問收到稅務局退回的之前繳納的增值稅及附加稅怎么做賬?
老師,稅務局退回附加費,印花稅(多繳后減半征收退稅)怎么做會計分錄?謝謝老師
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
我是不是還應該同時沖銷之前多計提的金額
你好,之前計提分錄的金額也是多了嗎?
那這樣一借一貸,我的應交稅費沒減少,就是營業稅金減少了。是嗎?
是的,之前按照繳費的金額計提的
你好,那就需要沖銷之前多計提的金額。
那這樣做完憑證的話,綜合來看我的營業稅金及附加減少了,但是我的應交稅費金額沒變化。這樣有問題嗎?
你好,本來就是這樣,沒有問題的