滯納金記入營業外支出就行
老師您好,請問用現金繳納的印花稅分錄做借管理費用印花稅,貸現金可以嗎,還用先計提嗎,申報的時候我還用在電子稅務局里申報嗎
老師,您好。我們現在補了2020年印花稅3.8萬和滯納金1.08萬。請問如何分錄,以及這3.8萬可以2022匯算清繳的時候扣除嗎?要如何操作才能企業所得稅稅前扣除呢
老師,專管員讓補申報2021年和2022 年印花稅和滯納金,請問這申報表補報了,還用去改以前的財務報表嗎?還是說這印花稅和滯納金直接記錄到現在23年現在申報的這個月就行呀?
老師請問下,我們被稅務抽查到,補繳了2022年的印花稅480多,并繳了滯納金,請問,還可以入管理費用_印花稅科目嗎?滯納金可以一同計入嗎?謝謝
老師您好,請問:稅管員告我,公司2022年少繳車船稅了。整備質量6.5車船稅申報1.6。到所里補稅,滯納金。我問可以網上補繳嗎,他說可以試試。具體怎么在電子稅務局上補繳車船稅及滯納金?謝謝
老師,工商年檢。股東及出資信息可以不填寫嗎?
老師,我現在已經申報完第一季度的報表了,現在反結賬到去年12月,入賬一筆5000元二手車,同時計提11-12月累計折舊,(是去年10月領導用借支現在購買的,后來才知道),然后再更正申報24年第四季度財報,然后再在今年1-3月都補提折舊后,再更正申報25年第一季度的財報,這樣可以嗎?稅務這塊會有什么不好的地方嗎?
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
老師,我們單位既賣了電腦又賣了宣傳手冊可以做賬時可以統稱為什么名稱
老師正常繳納房產稅。是按照原值加契稅,但是契稅是賣房交的我還需要加到入帳價值里嗎
待認證進項稅額什么情況下用
老師:下午好! 我公司租賃辦公室的費用,記入“管理費用-辦公費”可以嗎?租期是一年,費用是一次性支付,我可以一次性都記入到當期費用嗎?
我們的分公司在報企業所得稅年報,招待費是先要填寫費用明細表嗎?謝謝不享受優惠政策
老師請問:套定額計入哪個科目?分錄怎么寫?
老師請問下出口發票備注欄,人民幣金額,應該怎么這備注呢?比如人民幣100元,如何正確寫
那印花稅能記入管理費用嗎
印花稅不能記入管理費用的