可以的 沒有不好的地方。
老師,例:2021年1季度增值稅30萬是免稅會計就申報已交0.3稅了,后面改增值稅報表變成免稅的,但是改過后增值稅低數和利潤表的收入不匹,從財表上看少報稅,第二季度和第三季度增值稅申報表和利潤表收入不匹,第四季度報增值稅搞錯稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務局打電話通知去退稅(退回1月份更改報表后免稅的和第四季度報錯的稅),這四個季度申報增值稅表后面改過的表還是對不上利潤表上的收入,所以從表看來是少交稅,我是反結賬回到2021年改,之前幾個季度都做收入沒有做稅那么多筆,科目也用錯,反回2021年怎么過?那前3個季度的增值稅申報表要按照財報表的收入去改嗎?申報稅務局的表和表對不上,做的稅對不上表,好暈呀
老師,你好,增值稅和附加稅,情況是這樣的,我剛接手查賬,發現去年第一季度第二第三季度第四季度增值稅申報表和申報利潤表的收入不匹,然后我就發現做的收入沒做稅,賬亂,一年換了4個會計有四種種做法,現在查賬發現四個季度分別補80、20、10、40萬,我怎么調賬,然后去改表是去年四個季度增值稅表和財務報表都要更改嗎?
老師,我想問一下,上一任會計由于1月太忙,所以沒按時做賬,當時第四季度企業所得稅就直接0報了。到了3月我接手她的工作了,發現年后回來的跨年發票她在21年12月也沒有計提,如果我把跨年票在去年12月計提了,在22年3月沖減之前計提,然后按正確的入賬,但是由于第四季度企業所得稅她0申報,如果匯算清繳我把全年的成本填進申報表里,這樣數據和第四季度企業所得稅申報的數據就不一樣了,因為到了12月,所以報表的數據是全年累計的。面對這種情況,老師,我該怎么做?
老師您好,我今天離職,就要交接,24年有筆-2.37銀行存款里的中行賬戶消戶了,可以在25年調整嗎?這個24年第四季度的報表還能改嗎?中行2.37元沒做賬,我是去年12月接手的,接手時24年10-12月的賬都沒有做,我做完后25年3月份才發現24年的12月份的中行余額有負數,24年11月份沒有回單,也沒有對賬單,25年一直沒時間去銀行打印對賬單和回單,所以這個怎么整?交接表需不需要體現?
老師,我現在已經申報完第一季度的報表了,現在反結賬到去年12月,入賬一筆5000元二手車,同時計提11-12月累計折舊,(是去年10月領導用借支現在購買的,后來才知道),然后再更正申報24年第四季度財報,然后再在今年1-3月都補提折舊后,再更正申報25年第一季度的財報,這樣可以嗎?稅務這塊會有什么不好的地方嗎?
燃料及動力屬于成本項目核算嗎
老師,用于集體福利,做進項稅額轉出,不抵扣增值稅,但是可以作為成本?
老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規操作?
公司的廠房怎么交稅?
老師 請教一下,融資租賃設備,租期滿殘值歸租賃公司,算租金時要考慮殘值嗎
老師請問一下開辦期間老板墊進來的錢現在要轉資本,目前墊的錢用其他應付記錄的,要轉資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導致現在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現在該怎么結轉三月銷售成本啊,根據入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調增?
勾選認證的時候,只允許抵扣賬面上本月的進項稅嗎?