把你之前申報的更正電子稅務局,我要查詢稅費申報及繳納里面有更正申報。然后你找財產和行為綜合申報,再去找車船稅,你看下能修改吧。
老師您好,我們是小企業會計準則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費用 貸:其他應付款),現在需要把這部分金額轉出,并補繳相應的企業所得稅。問題1:我2022年還沒有結賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉出?具體分錄應該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統里更正2021年的企業所得稅報表和財務報表嗎?2021年虧損7萬,如果調整完這23萬,應該是盈利16萬,那么就需要補繳4000元的企業所得稅。可是如果直接在2021年企業所得稅報表把管理成本減少23萬的話,2022年的數據也會有影響,這不就等同于我多調整了一次嗎?但是如果不調整2021年的報表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業所得稅,那需要補繳的4000元怎么體現呢?謝謝!
老師您好!請問我公司補繳2018至2022年房產土地稅,4月17、18日稅及滯納金已繳,4月25日專管員打電話說土地稅等級核錯了應該是二級核成一級的了全額退土地稅和滯納金,4月27日日又按二級交了土地稅,但土地退稅是5月才能到賬,報表也已經報送,怎樣分錄處理?小企業會計制度沒有以前年度損益調整,如果用利潤分配一未分配利潤科目的話,資產負債表期初余額未分配利潤十利潤表本年累計凈利潤不等于資產負債表未分配利潤(影響勾稽關系)直接計提時用營業稅金及附加可以吧?謝謝
老師您好,請問:稅管員告我,公司2022年少繳車船稅了。整備質量6.5車船稅申報1.6。到所里補稅,滯納金。我問可以網上補繳嗎,他說可以試試。具體怎么在電子稅務局上補繳車船稅及滯納金?謝謝
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師我找到2022年的車船稅更正申報頁面,為何沒有這輛車的申報記錄?
你好,那你看下你們這個車船稅是怎么繳納的?
會不會是保險公司給你們交的?
電子稅務局里面有這臺車,但是2022年沒有申報,請問該怎么辦呢?
如果是保險公司給交錯了,那如何在電子稅務局上面補繳?
那得找保險公司那邊了
是在電子稅務局上面,但是這輛車在2022年4月15日顯示納稅義務終止了,本來整備質量是6.5噸,但是在系統上面顯示計稅依據是1.63,而不是6.5,請問這是不是由于納稅義務終止導致的?現在稅管員那邊稅務預警了
對的,是的,你單位沒有交。l
交了,稅務預警顯示是少交了
是按計稅依據1.6交的,但是整備質量是6.5t
可是你在4月15號之前就終止了,他是一年交一次,你看下應該交到幾月份
老師,更正申報車船稅時,顯示應退補稅額1848元,之前申報是1614元,請問這次1848是補差額,不是全額交是吧
你好,你看下他能給你抵扣吧。如果能抵扣的話,你就不用交那么多。如果抵扣不了的話,那你就先交了,然后在申請之前退回。