你好;? 你之前繳納的時候怎么做賬的;? ?你這個是跨年了嗎 ? 這個要走利潤分配去處理科目的??
老師您好!公司2020年發生一筆業務:外找張三給客戶維保,付張三3萬。實際應是勞務隊王景輝的合同義務,因此應從王景輝工費中扣除,即 借:應付賬款——勞務隊王景輝 3萬 貸:其它應付款——張三 3萬 借:其它應付款——張三3萬 貸:銀行存款3萬 但是當時會計錯誤地記賬: 借:工程施工——其他直接費(維保費)3萬 貸:銀行存款3萬 如此,重復地確認了工程成本。 這筆錯賬昨天才發現,2020年12月稅已經報出,不可更改。因此,我們采取的辦法有如下兩種: 1.在2021年元月份紅沖,但是會影響元月份的當期損益 2.作為資產負債表日后調整事項——前期差錯更正處理,即調整年初余額 借:應付賬款——勞務隊王景輝3萬 貸:其它應付款——張三3萬 借:其它應付款——張三3萬 貸:以前年度損益調整3萬 借:以前年度損益調整3萬 貸:盈余公積——法定盈余公積0.3萬 利潤分配——未分配利潤2.7萬 應交稅費——應交企業所得稅0(因2020年度虧損,故不涉稅) 老師,我的處理是否正確,請予指導,謝謝!
老師您好!請問我公司補繳2018至2022年房產土地稅,4月17、18日稅及滯納金已繳,4月25日專管員打電話說土地稅等級核錯了應該是二級核成一級的了全額退土地稅和滯納金,4月27日日又按二級交了土地稅,但土地退稅是5月才能到賬,報表也已經報送,怎樣分錄處理?
老師您好!請問我公司補繳2018至2022年房產土地稅,4月17、18日稅及滯納金已繳,4月25日專管員打電話說土地稅等級核錯了應該是二級核成一級的了全額退土地稅和滯納金,4月27日日又按二級交了土地稅,但土地退稅是5月才能到賬,報表也已經報送,怎樣分錄處理?小企業會計制度沒有以前年度損益調整,如果用利潤分配一未分配利潤科目的話,資產負債表期初余額未分配利潤十利潤表本年累計凈利潤不等于資產負債表未分配利潤(影響勾稽關系)直接計提時用營業稅金及附加可以吧?謝謝
某個體工商戶(小規模納稅人)從事汽車修理服務,2023年6月取科修理服務收入額(價稅合并定價)25.75萬元,銷售汽車零部件獲得收入3580元,均開普通發票,當月購入修理用配件5000元,取補普通發票,請計算其當月應納地值稅。
匯算清繳本年折舊大于累計折舊怎么填?
英倫機械制造有限公司生產的甲產品,需要經歷三道工序。2023年6月份,甲產品的相關資料如下:(1)月初無期初在產品,本月發生的生產費用為:材料費用560000元;燃料和動力費費用44000元;人工費用156000元;制造費用52000元。(2)甲產品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產開始時一次性投入,第二、第三工序在生產過程中均衡投料。(3)甲產品定額工時50小時,其中第一工序30小時,第二工序12小時,第三工序8小時。各工序的在產品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產品800件。(5)月末在產品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開設“生產成本——基本生產成本——甲產品”的明細分類賬,并將本月發生的生產費用登記在該明細賬戶中。(2)計算月末在產品材料費用的約當產量,確認當月甲產品材料費用的約當總產量,并據以分配材料費用,計算出月末在產品和本月完工產品的原材料費用。(3)計算月末在產品其他費用的約當產量,確認當月甲產品其他費用的
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
你好,老師,我們有個營銷策劃公司,需要繳納文化建設費,這個是怎么計算的?
老師你好,建筑2023年下發了一個風險,涉及2022年和2023年成本收入差異過大,當時你們更正了2022年的企業所得稅年報,補交了幾千元稅款,但由于2023年所開的發票當時甲方未付款,也未進行企業所得稅匯算,所以當時未做處理,現在上面要求進行處理,所以你們要提供2023年的全部成本資料,如果與2023年企業所得稅年報數據一致則無需更正年報,如果不一致則要更正。你要盡快過來處理一下,這是專管員給我發的問題,我該如何應對呢?稅務系統里面只有開具發票金額,沒有成本發票金額,主要成本是人工費,已在個稅系統里面申報,開具收入發票298萬了,么有成本發票,人工費是200萬,現在和我申報的差成本金額差73萬,我用手撕發票代替可以嗎?讓專管員看。說白了虛增加了73萬成本金額。
服務費可以開嗎?醫藥公司可以給供應商開嗎?
老師您好!沒有跨年,2023年4月剛交的,要入利潤分配的話影響了資產負債表的勾稽關系呢?怎么辦?謝謝
你好 ;? ? ? 對的;? 會影響 報表勾稽的 ; 如果沒有跨年 ; 那就 直接補做到稅金及附加即可? ?