這個全部都是需要交稅的。
也就是說季度銷售額不超過45萬包括普票、專票和不開票的不含稅銷售額之和,如果三者的和超過45萬,全部都繳納增值稅,如果三者的和不超過45萬,只需專票繳納增值稅,普票和無票收入就不用繳納增值稅了,這樣理解對嗎?
個體工商戶繳納增值稅時是按季度銷售額不超過45萬可以免增增值稅,老師,銷售額是按開票(含稅)金額來交稅嗎
商貿(mào)零售公司如果無票收入和開票金額一個季度超過45萬完交增值稅還是就開票金額繳納增值稅??
小規(guī)模納稅人開專票,無論季度銷售額是否超過30萬的標(biāo)準(zhǔn),都要交增值稅,如果是開普票,季度銷售額沒超過標(biāo)準(zhǔn)就不用交增值稅,只有超過標(biāo)準(zhǔn)時才全額繳納增值稅。是這樣理解嗎?
老師,小規(guī)模公司有開專票和普票,請問專票和普票合計的收入不含稅開票金額不超過季度30萬,只交開專票的增值稅,免開普票的增值稅?如果合計開票金額超過季度30萬,開的普票及專票都要繳增值稅?是嗎
老師好,企業(yè)有研發(fā)費用加計扣除,都是要做研發(fā)費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業(yè),現(xiàn)在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發(fā)放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應(yīng)該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結(jié)果發(fā)現(xiàn),銷售發(fā)票數(shù)量開來9990斤,但是金額券開完了,統(tǒng)計進銷發(fā)票的數(shù)量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業(yè)往來款壞賬計提的依據(jù)是什么?計提比例的選擇?這個有規(guī)范性文件規(guī)定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業(yè)實際生產(chǎn)經(jīng)營中公司這部分的具體執(zhí)行方式嗎?
1.欠供應(yīng)商貨款100萬,未開發(fā)票,公戶沒錢先從甲方專戶代發(fā)20萬,代發(fā)時,借工程施工-材料款供應(yīng)商,貸,應(yīng)收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應(yīng)商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應(yīng)付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現(xiàn)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款
老師,災(zāi)害預(yù)警項目,投標(biāo)人報價沒按招標(biāo)文件要求的明細項報,是否屬于無效投標(biāo)?
老師,怎樣看出企業(yè)是否已經(jīng)資不抵債了?
工會籌備金工會經(jīng)費,什么樣企業(yè)需要交這個東西
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哦 好的 前一個季度按%繳納是吧
按1%繳納是嗎
對,沒錯,一季度的時候就是這個稅率
增值稅主表第一欄就填三個月的零售收入和開票金額的合計是嗎
開的什么發(fā)票?就填填寫在對應(yīng)的欄次
搞運動服裝的企業(yè),貨款 借:庫存商品 貸:銀行存款 就這樣分錄可以嗎
您這個是購貨的會計分錄嗎?
對的 通過對公支付貨款
那做賬的話,就是這么做。
庫存商品有余額怎么平賬呢
你銷售的時候就可以把庫存商品貸方結(jié)轉(zhuǎn)。
就是在零售, 銷售的時候貸方庫存商品,那借方呢
借方是主營業(yè)務(wù)成本。