你好,今年的匯算清繳屬于二一年的。
企業所得稅匯算清繳交的稅,算2021年的所得稅稅負還是2022年的
審計中獲取企業所得稅年度匯算清繳的目的是什么啊,比如2022年審計獲取企業2021年的所得稅匯算清繳報告
2021年企業所得稅預繳后在2022年匯算清繳退回的企業所得稅額怎么做會計分錄?
老師您好,請問2022年12月底的利潤表中計算企業所得稅的時候,表中已交所得稅包括2021年度匯算清繳的稅額,12月底的應交企業所得稅額是不是應該加上21年匯算清繳稅額的數據
老師,在2022年交的2021年的所得稅費用480元,那2022年的年度企業所得稅匯算清繳,這個480的所得稅費用要填在哪里呢
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
我們是勞務分包公司,現在是甲方給了我100萬的3%的銷項發票,然后客戶給我開了50萬的進項發票,但是50萬還沒定是3%還是6%,想問能不能差額征稅?或則怎么開票劃算?
老師麻煩問一下計提社保金額怎么全
老師,財務軟件上算的增值稅比稅務系統少0.01元,需要怎么調整?
老師,我收到的這個個稅手續費反還,我還用申報增值稅報表嗎,
總分公司報財務報表,分公司需要報嗎?還是總公司報就可以了。
我是說算稅負率的情況下
屬于21年的稅負 安所屬期