這個480就是計入利潤分配-未分配利潤
2021年年度匯算清繳在2022年度計提的所得稅費用,在2022年度匯算清繳的時候,這個所得稅費用填在哪里啊,我不填的話,我的利潤跟四季度的利潤對不上啊
老師您好,跨年5月31日前匯算清繳得出的2022年度應(yīng)交企業(yè)所得稅后,這個所得稅后續(xù)填匯算清繳時填在哪
老師,在2022年交的2021年的所得稅費用480元,那2022年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳,這個480的所得稅費用要填在哪里呢
請問下老師交的2022年的季度所得稅費用400元,在今年年度企業(yè)所得稅匯算清繳時,400元填在匯算清繳表中的什么地方
2021年發(fā)生的費用,計入到2022年度了。沒有做2021年的所得稅匯算清繳。現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳,這些屬于2021年發(fā)生的費用,需要調(diào)增嗎?
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
每季度結(jié)算一次利息為什么下一季度利息還會產(chǎn)生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應(yīng)付職工薪酬100發(fā)放時我借應(yīng)付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應(yīng)收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調(diào)增
清稅時其他應(yīng)付款金額較大怎么處理?