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去年的三代手續(xù)費返還,有一百多塊錢,我分錄寫的是 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入,沒有計提增值稅,也沒有申報增值稅。今年又收到了四十塊錢的返還,需要怎么處理,去年的還用補申報,調整分錄嗎?

2022-04-19 00:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-19 00:43

同學你好,金額較小不用調整,直接補申報增值稅就可以了。

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快賬用戶6061 追問 2022-04-19 09:12

就是分錄不用修改了。直接這個季度兩個金額合并一起報增值稅對嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-19 09:51

是的,可以這樣做,金額小增值稅部分直接沖減收入。

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快賬用戶6061 追問 2022-04-19 11:42

老師,分錄這樣寫對嗎?收到的返還金額是17.28元

老師,分錄這樣寫對嗎?收到的返還金額是17.28元
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齊紅老師 解答 2022-04-19 12:30

嗯嗯,分錄沒有問題,稅率選對就可以了。

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快賬用戶6061 追問 2022-04-19 12:31

老師稅率是1%嗎,我們是北京的小微小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2022-04-19 15:01

現在的政策應該免稅了吧,要看你們具體什么行業(yè),你們平時用哪個稅率就用一樣的就可以了。

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同學你好,金額較小不用調整,直接補申報增值稅就可以了。
2022-04-19
是的,建議補繳去年的增值稅
2022-03-08
這個金額不大,可以直接計入營業(yè)外收入的
2021-04-27
你好,調整分錄是 借:以前年度損益調整—主營業(yè)務收入,貸:應交稅費—應交增值稅 然后結轉 借:應交稅費—應交增值稅,貸:以前年度損益調整—營業(yè)外收入 提供正確的年度申報表,去稅局做更正申報?
2023-04-05
同學您好,您2020年的賬沒有調整,不需要調整報表
2021-04-24
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