是的,建議補(bǔ)繳去年的增值稅
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人收到本年退回的增值稅怎么做分錄,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅然后要怎么處理?計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?我們這是多交的稅
去年收入已入賬,已申報(bào)增值稅,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,今年補(bǔ)開(kāi)的去年的發(fā)票,今年需要怎么做會(huì)計(jì)分錄 去年分錄,借銀行存款100元 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99元 應(yīng)交增值稅1元
去年的三代手續(xù)費(fèi)退庫(kù),退了一百多塊錢,我沒(méi)有申報(bào)增值稅,分錄寫(xiě)的是 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入。今年需要怎么處理,還用補(bǔ)申報(bào)去年的增值稅嗎?
去年的三代手續(xù)費(fèi)返還,有一百多塊錢,我分錄寫(xiě)的是 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入,沒(méi)有計(jì)提增值稅,也沒(méi)有申報(bào)增值稅。今年又收到了四十塊錢的返還,需要怎么處理,去年的還用補(bǔ)申報(bào),調(diào)整分錄嗎?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人去年免增值稅部分沒(méi)有處理賬務(wù),直接借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒(méi)有貸應(yīng)交增值稅-免稅部分。請(qǐng)問(wèn)今年如何補(bǔ)記分錄?需要更正營(yíng)業(yè)外收入后怎樣修改已提交的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表?
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣,我在增值稅里沒(méi)看見(jiàn)啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人?。?/p>
這個(gè)為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
怎么補(bǔ)繳,是我這個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候加上一百多無(wú)票收入?還是更正去年的申報(bào)表,分錄也是直接在這個(gè)月更正嗎?用不用調(diào)整以前年度損益什么的
金額太小了,就做在本年申報(bào)就是了
好的,分錄我要怎么修改呢,怎么做賬務(wù)處理
交的稅直接計(jì)入稅金及附加
借稅金及附加 貸銀行存款嗎?
老師,我是小規(guī)模,季報(bào)也沒(méi)超過(guò)45萬(wàn),這個(gè)補(bǔ)申報(bào)也不用繳稅,那怎么做賬務(wù)處理?
沒(méi)關(guān)系的,填在里邊申報(bào)就是了。