您好,1.沒關系 的應收和應付就是往來科目,這個沒關系的,應付借方余額會重分類到預付賬款里 2.這個做錯了,原來收到承兌是不是也做了庫存現金了,把這2錯分錄紅沖再做正確分錄 借:應收票據 貸:應收賬款
各位老師好,就是公司和供應商之間倒賬呢,多收了供應商的錢,私戶給退不去出,走了公司公戶,錢從公司公戶上退出去了,供應商開票上顯示是公司購進原材料的款,實際沒有收到原材料 ,怎么做賬務處理,分錄我寫的是借原材料 ,貸應付賬款,借應付,貸銀行存款
公司是一般納稅人,開了一張專用發票錢未收。本月賬務處理賬務處理:借,應收賬款3167.96貸,其他業務收入,2988.64,應交稅費179.32次月收到這筆錢,借銀行存款3167.96 貸應收賬款3167.96 次月繳納本月增值稅時,是不是直接借:應交稅費179.32貸銀行存款179.32這筆賬務是不是這樣處理
我公司收到一筆保險公司的賠款,收到賠款要付給下游的供應商,供應商給開具了發票。收到保險公司賠款:借:銀行存款 貸:預收賬款,付給供應商錢:借:預收賬款 貸:銀行存款。這樣做是不是不對啊,是不是應該收到賠款轉營業外收入,收到供應商發票借:營業外支出啊
老師求解: 小規模納稅人公司 給客戶代開電子普票后這樣做賬對嗎? 【給客戶開票后】: 借:應收賬款-xxx單位 貸:主營業務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 【收到客戶貨付后】: 借:銀行存款 貸:應收賬款—xx單位 ———————————— 老板個人微信給供應商付款并收到發票,這樣做賬對嗎? 【給供應商付貨款后】: ?借:其他應收款—老板微信 貸:主營業務成本 ? 【老板把錢打進公賬后】: ?借:銀行存款 ?貸:其他應收款—老板微信
老師,我是新手,采購和銷售貨物,用以下這種方式記賬,是正確的嗎。? 采購商品: ①商品入庫到貨了的付款的采購 記賬方式 借:庫存商品 貸:銀行存款 ②商品到貨了或者代發了,但是還未付款的記賬方式 借:庫存商品 貸:應付貨款 后續付了貨款: 借:應付貨款 貸:銀行存款 ———— 銷售商品: ①商品賣完就收到錢的 記賬方式 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費—增值稅 借:主營業務收入 貸:庫存商品 ②商品賣完,但是暫未收到錢的 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費—增值稅 借:主營業務收入 貸:庫存商品 等收到貨款了再繼續做上一筆賬務: 借:銀行存款 貸:應收賬款
老師,就是員工墊付的,只有費用類的填寫費用報銷單,還是成本貨款類的墊付也寫費用報銷單啊
給公司員工開工資必須要用公戶嗎?財務負責人的戶或是轉微信行嗎
老師您好,匯算清繳中其他數據填完納稅調整明細和所得稅彌補虧損都是自動填的還是手動填
老師,員工代付成本貨款報銷的時候也要寫費用報銷單嗎?
老師,因供應商質量問題扣的款,比如供應商開票5萬,質量扣款5000,我們只付4.5萬,我們做營業外收入嗎
老師資產負債表本期都是0,是不是把上期期末數填到本期期初里
老師您好,民非交殘保金的分錄怎么寫?要做計提嗎
接受居間費發票一般需要注意哪些風險 需要備留哪些資料以防稅務稽查 需要申報哪些稅費
老師賬上折舊完的固定資產還有殘值在賬上怎么處理,我知道可以繼續使用,我想知道這個殘值賬上怎么處理
老師你好24年開具的專用發票現在可以沖紅重新開具嗎?
他做的是借:銀行存款 貸:庫存現金 我可以吧這筆紅沖 做正確分錄借:應收票據 貸:應付賬款 然后不是銀行承兌收到錢,我做一筆借:銀行存款 貸:應收票據 這樣是不是就平了
您好,是的,您?的調整分錄是對的
好的,謝謝老師的解答
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ? ? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
你好,昨天那個 問題但是庫存現金就會增加
您好,他們的承兌做在庫存現金,這個承兌后來背書給我們的供應商了,庫存現金又做分錄就平了嘛
能詳細說一下分錄嗎,我不知道自己理解的對不對
您好,就?是您?寫的 借:銀行存款 貸:庫存現金? 我可以吧這筆紅沖? 借:銀行存款(負) 貸:庫存現金?(負)(原來庫存現金貸方余額,現在這個分錄正好把現金沖平了) 做正確分錄 借:應收票據 貸:應付賬款? 然后不是銀行承兌收到錢,我做一筆 借:銀行存款 貸:應收票據?
你好庫存現金未沖平,反而庫存現金增加了10萬
她的這個賬是去年的分錄
有沒有其它方式處理呢,老師
您好,就是庫存現金他們又調平的,那這里改? 其他應付款-老板,這是老板欠我們的錢,也不太合適,這些賬亂的,也只能這么調了
是的,我覺得他們后面又調平,這個就不太好弄,對吧
朋友您好,對不起,剛才有事走開了。是的,他們賬亂的,我估計老板的往來賬是有余額的,看做在?其他應付款-老板?是不是能調平一些
我查看了,公司老板的往來賬里,其他應付款-老板,借方有金額的
哦哦,那我們這個貸方?其他應付款-老板 (負)又變成老板欠公司的錢了,也不合適,還是找他原來庫存商品是怎么沖平的,把那個分錄找到才知道要怎么調
是的,我就是覺得如果掛在老板頭上,那就越掛越多了,這種只有查看賬本,找分錄,看他是怎么沖平的
您好,是的,看以前賬是怎么做錯了,錯的調回來