同學,你好,實際上是買了什么了?
各位老師好,就是公司和供應商之間倒賬呢,多收了供應商的錢,私戶給退不去出,走了公司公戶,錢從公司公戶上退出去了,供應商開票上顯示是公司購進原材料的款,實際沒有收到原材料 ,怎么做賬務處理,分錄我寫的是借原材料 ,貸應付賬款,借應付,貸銀行存款
A公司是生產(chǎn)和銷售實木門為主,A公司在B供應商采購原材料,原材料款項尚未支付,欠供應商8萬元,A公司和C客戶有往來,應收C客戶10萬,A公司讓C客戶直接支付8萬元給B供應商,這樣就等于A公司不欠B供應商的貨款了,請問這怎么做賬務處理呢?
#提問#公司掛靠我公司資質,打款到老板私戶老板再轉入公戶購買材料, 做賬借銀行存款,貸其他應付款, 材料票到:做借原材料,貸:銀行存款, 然后這個材料其實直接給該掛靠公司了, 做領用借:生產(chǎn)成本,貸原材料 生產(chǎn)出產(chǎn)品我公司幫忙開票做:借銀行存款 貸:主營收入 收到的錢付給老板做:借其他應付,貸:銀行存款,這個流程好復雜,錢轉去轉來,請問掛靠有更簡單的辦法么,比如對方購買材料的錢直接轉公戶
老師好!請問前任會計2020年有買入一批原材料,(1)公司對公賬號已轉貨款給供應商,分錄為:借預付賬款,貸銀行存款 (2)收到供應商的貨及發(fā)票,分錄為:借原材料,貸現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)會計做錯分錄了,實際上沒有現(xiàn)金多付一次 請問現(xiàn)在要如何處理
老師好!請問前任會計2020年有買入一批原材料,(1)公司對公賬號已轉貨款給供應商,分錄為:借預付賬款,貸銀行存款 (2)收到供應商的貨及發(fā)票,分錄為:借原材料,貸現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)會計做錯分錄了,實際上沒有現(xiàn)金多付一次 請問現(xiàn)在要如何處理
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
公司是商砼水泥,實際是買砂子了
可以直接計到主營業(yè)務成本里面,會好點。分錄和你寫的是一樣。
好的,謝謝老師,那么這個分錄就是借主營,貸原材料 ,還有老師,應付賬款余額為負是什么意思呢
借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款 應付賬款直接沖掉了,沒有余額了。
老師,我說的是上一個問題,現(xiàn)在新的問題是銀行收到客戶的款項,應該 把應收賬款減掉,分錄為借銀行,貸應收,但是應收顯示是負數(shù),所以我不明白了,請教一下老師,
老師,應收賬款余額在借方代表什么意思 呢,請老師解析一下
你前面做了應收沒有?如果沒做,肯定是負數(shù)了。
這個不知道,因為我才接的賬
你要是下他以前有沒有做應收,如果沒有,你就不能放到這個科目。
老師,那應該放到那個科目呢
可以先放到預收里面,后面再用票來沖掉。