您好,下邊那個是對的,營業外支出
養殖有限公司,支付保險費用是借管理費用,貸庫存現金或銀行存款,但是,收到賠款費用,我是計入,借銀行存款,貸其他應收款還是就營業外收入理賠款
老師,你好!請教一下,我們有筆保險賠款到賬,但之前這筆賠款供應商已經支付給我們了,我入賬 借:銀行存款 貸:其他應付款 現在保險公司理賠款打入我們公賬,打入款時怎么入賬?退回供應商的墊付款怎么做分錄呀,謝謝老師
我公司收到一筆保險公司的賠款,賠款要付給下游的供應商,屬于代收付,這種情況要跟供應商要發票嗎
我公司收到一筆保險公司的賠款,收到賠款要付給下游的供應商,供應商給開具了發票。收到保險公司賠款:借:銀行存款 貸:預收賬款,付給供應商錢:借:預收賬款 貸:銀行存款。這樣做是不是不對啊,是不是應該收到賠款轉營業外收入,收到供應商發票借:營業外支出啊
我公司收到一筆保險公司的賠款,收到賠款要付給下游的供應商,供應商給開具了發票,收到的賠款和付給供應商的錢是一樣的,這樣供應商開的進項票可以抵扣嗎
老師您好,新工地產生考證費用,要怎么記科目
老師早上好!企業所得稅年報中的累計折舊資產計稅基礎是怎么算的呢,還有稅收折舊攤銷是怎么算的
你好,老師,請問24年12月有筆費用要在匯繳調增,放管理費用的,請問25年的賬務處理是先紅沖24年這筆費用嗎
老師早上好!請問,所得稅季報,賬還沒做好的情況下,能不能先估數填報?稅法上允許這么操作嗎?
老師用于研發人員的差旅費,需要怎樣單獨做賬
單位涉及到退稅問題,強制申報之后,稅務機關在申報日最后一天還沒解鎖,那么退稅的話是需要在申報日最后一天前完成嗎?還是稅務機關解鎖之后當月的任意一天呢?
哪位老師幫我做一下這題謝謝
收到員工負數工資退回,因為有扣社保工資不夠支付社保錢,會計分錄應該怎么做
老師,一般納稅人企業,購入商品時,專票跟普票各自怎么入賬
表格中怎樣顯示計算過程