你好,這是因?yàn)橄到y(tǒng)還是設(shè)置了3%的稅率,跟優(yōu)惠以后的稅率1%不相符。這個(gè)可以正常申報(bào)的
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),季報(bào),6月份開了一張專票價(jià)稅合計(jì)13378.03元,開的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報(bào)填寫了《增值稅減免稅申報(bào)表》,減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商》稅務(wù)總局公告2020年第13號(hào),在本期發(fā)生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規(guī)模納稅主表第18行,本期應(yīng)納稅額減征額欄沒有出現(xiàn)264.91,是怎么回事?手動(dòng)輸入后,電正式提交申報(bào),出現(xiàn)錯(cuò)誤。是哪里出問題了?
老師,小規(guī)模企業(yè)本季度開專票39000多,普票是4500多,填寫申報(bào)表的時(shí)候第二行填的專票39000多,第九第十行填的4500多,減免明細(xì)表里本期發(fā)生額和實(shí)際抵減額都是按照39000??2%填寫的,最后應(yīng)補(bǔ)退稅額是390多,和稅控盤開票稅額一直,我點(diǎn)擊申報(bào)以后,提示比對(duì)不通過,說是減免明細(xì)表里本期發(fā)生額和實(shí)際抵減額都是按照(39000多?4500多)??2%填寫 問題:我填寫的對(duì)吧?
尊敬的納稅人,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅時(shí),本期發(fā)生額最高等于主表第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額本期數(shù)之和*2.1%。報(bào)表時(shí)出現(xiàn)這樣的情況是哪里出現(xiàn)問題,要怎么才能通過
我公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申報(bào)增值稅及附加,進(jìn)系統(tǒng)后填寫了免稅稅額11089.12,本期免稅332.67,然后填減免申報(bào)明細(xì)里減按百分之一本期發(fā)生額332.67,提交申報(bào)出現(xiàn)比對(duì)不通過,是哪個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)了
稅控盤的技術(shù)服務(wù)費(fèi)已經(jīng)在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表上已經(jīng)填過了,可減免的金額是260,然后這個(gè)金額我在增值稅納稅申報(bào)表小規(guī)模納稅人使用的版本上,填在哪一行,是填在第16行本期應(yīng)納稅額減征額嗎?
什么情況需要應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi). 過渡一下
老師請(qǐng)問一下,現(xiàn)在開具貨物的電票,是不是沒有銷售清單了,直接在電票上顯示一長串
樸老師,公司要做核算成本了,之前沒有核算成本,請(qǐng)問給其他部門發(fā)公司成本制度還是核算核算成本制度?
商業(yè)匯票可以背書給出票人嗎 回頭背書有費(fèi)用嗎
我想問企業(yè)所得稅匯算中: 我填的A103000表中民間非營利組織收入為1994706.66元, 回到主表A100000中營業(yè)收入為1994205元,我看了一下,差額為其他收入金額501.66元。是主表公式問題?
老師問你下,個(gè)體工商戶,需要給對(duì)方開票,需不需要開個(gè)對(duì)公賬戶,現(xiàn)在我們用的是法人名下的賬戶
郭老師,記賬公司怎么申領(lǐng)信用碼
老師,請(qǐng)問一下一個(gè)公司沒業(yè)務(wù),平時(shí)就是工資計(jì)提了沒發(fā)放,匯算清繳的時(shí)候計(jì)提的工資要調(diào)增的話,虧損8.89,這個(gè)應(yīng)該沒啥問題吧?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)工商年報(bào)是按照企業(yè)申報(bào)嗎?
請(qǐng)問員工集體旅游的團(tuán)費(fèi)需要交個(gè)稅嗎
那請(qǐng)問老師我的填寫是否正確
后面那個(gè)圖片不清楚,前面那個(gè)填寫正確
就是增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的填寫是否正確
那個(gè)表格看不清楚數(shù)據(jù),你再發(fā)一次看看。金額就是主頁上20行的金額就對(duì)了