這個專票有沒有開1% 普通發(fā)票不需要填寫減免表,不是免稅發(fā)票不需要填寫免稅項目,只需要1%專票不含稅銷售額*2%填寫減免表減免欄次2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”主表填寫2行等于1行,普通發(fā)票1%填寫10欄,
小規(guī)模上個季度,開了普票(1%),但二者之和未超過30萬,本月申報時,增值稅減免申報表,怎么填寫,申報增值稅主表怎么填寫?免稅項目怎么填寫呢?
填寫增值稅及附加稅申報(小規(guī)模納稅人適用),開票額季度不超45萬,我們這個季度實際開票9.5萬元,除了主表還需要填寫附表嗎,比如增值稅減免稅申報明細表用不用填寫,增值稅及附加稅費申報表用不用填寫
老師,小規(guī)模納稅人第四季度開了普票20000,未達起征點,申報增值稅時,要不要填寫增值稅減免稅申報明細表?我在主表填了3%的免稅額
你好 老師 、 第一季度開了增值稅普通發(fā)票1萬5、 報稅時主表個附表怎么填寫? 減免明細表怎么填?
老師 你好 第一季度開的增值稅普通發(fā)票不超過45萬、 需不需要填減免稅明細表?
請問建筑公司收到的材料發(fā)票,發(fā)票上要備注工程名稱和地址嗎
老師公司是小規(guī)模納稅人,然后公司之前給員工承擔(dān)的社保費用可以入職工福利費么?我前期把費用入了營業(yè)外支出
老師,你好,稅務(wù)局打電話說公司有個員工要退個稅,請問一下怎么操作?
老師,您好,,預(yù)繳稅款是辦外經(jīng)證的時候交一次還是每次開票都要預(yù)繳稅款?現(xiàn)在開票還需要預(yù)繳稅款嗎?
公司工會賬戶扣的手續(xù)費,發(fā)票是工會的發(fā)票,能入公司賬嗎
企業(yè)為規(guī)避為員工繳納社保,將工資薪金所得改為由其中一個員工成立個體戶工商戶開具勞務(wù)費發(fā)票,這樣是否符合稅法
物業(yè)公司代銷電費,收到業(yè)主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據(jù)拿到的電力賬單確定成本,結(jié)轉(zhuǎn)收入。 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款-電力公司 確定收入根據(jù)電力賬單實際用量 借:合同負責(zé) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應(yīng)付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師,如果開銷售專用發(fā)票,開的多了,款收不了那么多怎么處理呢?
物業(yè)公司代銷電費,收到業(yè)主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據(jù)拿到的電力賬單確定成本,結(jié)轉(zhuǎn)收入。 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款-電力公司 確定收入根據(jù)電力賬單實際用量 借:合同負責(zé) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應(yīng)付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師報企業(yè)所得稅年報的時候,社保在哪一塊體現(xiàn)
我們是服務(wù)行業(yè) 要不要填附表一 怎么知道附表一和二什么樣的情況下填
增值稅減免表要不要看一個季度開增值稅金額的合計是否超過4萬5的優(yōu)惠限額
有相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容才要填,沒有一般不填的,今年3月份前是老政策要考慮45萬的額度的
第一季度開的事含稅金額116000¥ 然后主標的19行本期免稅額和20行小微企業(yè)免稅額填的時不含稅銷售*2%?
第一季度開的事含稅金額116000¥ 然后主標的19行本期免稅額和20行小微企業(yè)免稅額填的時不含稅銷售*3%?
第一季度開的事含稅金額116000¥ 然后主標的19行本期免稅額和20行小微企業(yè)免稅額填的時不含稅銷售*2%的
系統(tǒng)帶出來的金額時3%的金額 我開發(fā)票有問題還是
收入填增值稅是3個點,減免稅是2個點,有引起地方表格數(shù)據(jù)并不完全一致
謝謝老師
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