您好 第一季度開的增值稅普通發票不超過45萬、 不需要填減免稅明細表
小規模增值稅申報,季度開普通發票不夠45萬,是否需要填寫增值稅減免稅申報明細表?
請問下老師就是我申報第一季度的增值稅申報表,沒有超過45萬,是否需要填寫增值稅減稅免稅申報明細表呢
你好 老師 、 第一季度開了增值稅普通發票1萬5、 報稅時主表個附表怎么填寫? 減免明細表怎么填?
老師 你好 第一季度開的增值稅普通發票不超過45萬、 需不需要填減免稅明細表?
老師,第三季度增值稅未超過額度,免稅,那增值稅減免申報明細表需要填嗎
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
如果第二季度超過45萬 、 表怎么填? 主表和其他表 謝謝
請問都是普通發票嗎
是的 老師。
不含稅金額填在增值稅申報表第一欄第三欄 然后不含稅金額*2%填寫減免稅明細表 主表應納稅額減征額欄次
好的 老師 、 然后一個問題 附表一什么樣的情況下需要填?
請問可以把您的附表一截圖我看看嗎
表哥沒有的 那下次問吧 謝謝老師
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!