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物業公司代銷電費,收到業主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據拿到的電力賬單確定成本,結轉收入。 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-電力公司 確定收入根據電力賬單實際用量 借:合同負責 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應付賬款-電力公司 貸:銀行存款

2025-04-27 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-27 10:50

同學,你好 是可以的

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快賬用戶2347 追問 2025-04-27 11:00

半路接賬,又重新啟用的賬套,有部分商鋪是物業先墊付的,收到這部分錢能不能直接做賬 借:銀行存款 ? 貸:主營業務收入 ? ?應交稅費-應交增值稅(銷項稅)呢

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齊紅老師 解答 2025-04-27 11:00

同學,你好 是可以的

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同學你好 借費用成本類科目 借進項 貸預付賬款
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你好 ;? ?可以的。 可以這樣來處理的?
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您好,這個是全部的嗎
2023-06-19
同學你好 商貿公司盡量走庫存商品
2023-05-17
同學你好,賬務處理的步驟沒有問題,是負數需要看一下這個科目,是不是有處理錯誤的地方
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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