同學你好,在所得稅匯算清繳的時候,不需要調到廣宣費,全額調增即可。
請問老師,放到銷售費用的這部分已經確認收入,在所得稅匯算清繳的時候還需要調到廣宣費嗎?還是全額調增。
老師,21年管理費用計提沒有發票,22年5月匯算清繳要調增這部分費用,請問22年還需要做會計分錄嗎?還是直接在所得稅匯算清繳表上調增?
請問公司要注銷,注銷時本年度的廣告費30萬是按收入15%確認費用還是可以全額計入費用?上年度廣宣納稅調整表里還有50萬累計結轉以后年度的扣除額,這50萬是再公司注銷時可以全額計入22年匯算清繳嗎?
老師,您好,企業所得稅匯算清繳完成后,調整了視同銷售收入、業務招待費、廣宣費的調減,這時候需要調整22年度財務報表嗎?
老師,請問所得稅匯算清繳中,有一部分已經申報的沒有發放的工資未加入到22年的匯算清繳中,請問我到23年所得稅匯算清繳的時候,實際發生額欄我將這部分加入了,那稅收金額欄需要加入嗎?我已經上報了嗯,可以到24年匯算清繳再計入這部分嗎?
老師您好,請問 借方 應付賬款 100 貸方 銀行存款 100 退回來了怎么沖賬呢 是做一筆相同方向的紅字還是怎么弄呢
老師咨詢一下,客戶多打了服務費,該怎么做賬務處理
其他應付款余額是一直增加的嗎?不是付款后做費用那里就減少了嗎?
老師問下,電子稅局涉稅主體身份變更,投資有效期怎么填寫,認繳出資日期是2027年8月,有效期起止怎么填寫?
一般納稅人購入一批商品收到普票含稅18040元,不含稅17861.38,稅額178.62,這個會計分錄怎么列?
有留底稅,次月紅沖咯上月抵扣的進項需要做進項稅額轉出嗎,做了進項稅額轉出是不是做次月做賬就不做負數發票咯
老師,出納開票把帳號及銀行賬號錄一般戶賬號了,這樣發票能認證成功嗎
老師,什么樣的安裝服務可以開6個點的發票
老師好,算當年增值稅稅負時,是按當年1月--12來核算的,還是以申報日期當年1月-12月的呀,感覺好暈,分不清
24年暫估了20萬,24年沒有開票,沒有沖掉,25年預計也不會再開票了,那這暫估,我在25年沖掉,在24年匯算清繳,調贈項目表最后一行其他填調增20萬對嗎?
請問老師,為何全額調增呢?
同學你好,因為這部分費用沒有收到發票,所以要全額調增。