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●案例引入:甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料采用實際成本法核算1.12月2日,甲公司銷售一批產(chǎn)品給乙公司,并開具增值稅專用發(fā)票一張,注明價款800000元,增值稅額104000元,貨款已收存銀行。產(chǎn)品成本為500000元。·2.12月14日,甲公司銷售一批產(chǎn)品給丙公司,并開具増值稅專用發(fā)票一張,注明價款500000元,增值稅額65000元,貨款尚未收到。產(chǎn)品成本為280000元。3.12月20日,甲公司以自產(chǎn)產(chǎn)品作為職工福利發(fā)放給行政管理人員,產(chǎn)品成本合計15000元,售價合計為20000元。這個分錄要怎么寫呢

2022-04-10 12:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-10 13:11

1.借,銀行存款904000 貸,主營業(yè)務(wù)收入800000 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(銷項)104000 借,主營業(yè)務(wù)成本500000 貸,庫存商品500000

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齊紅老師 解答 2022-04-10 13:12

2.借,,銀行存款565000 貸,主營業(yè)務(wù)收入500000 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(銷項)65000 借,主營業(yè)務(wù)成本280000 貸,庫存商品280000

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齊紅老師 解答 2022-04-10 13:15

3.借,應(yīng)付職工薪酬22600 貸,主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(銷項)2600 借,主營業(yè)務(wù)成本15000 貸,庫存商品15000 借,管理費用22600 貸,應(yīng)付職工薪酬22600

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齊紅老師 解答 2022-04-10 13:15

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1.借,銀行存款904000 貸,主營業(yè)務(wù)收入800000 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(銷項)104000 借,主營業(yè)務(wù)成本500000 貸,庫存商品500000
2022-04-10
第三題,以自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放職工福利要視同銷售的,假設(shè)售價20000不含稅,分錄為 借:管理費用-福利費 22600 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 22600 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 22600 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅2600 借:主營業(yè)務(wù)成本 12000 貸:庫存商品 12000
2022-04-10
你好同學(xué): 這里同學(xué)這個題目哪里沒有理解呢?
2022-04-10
?同學(xué)你好 1; 借,應(yīng)收賬款226000 貸,主營業(yè)務(wù)收入200000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項26000 借,主營業(yè)務(wù)成本120000 貸,庫存商品120000 2; 借,應(yīng)收賬款565000 貸,主營業(yè)務(wù)收入500000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項65000 借,主營業(yè)務(wù)成本300000 貸,庫存商品30000 3? 借,銀行存款22600 貸,其他業(yè)務(wù)收入20000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項2600 借,其他業(yè)務(wù)成本15000 貸,原材料15000 4; 借,銀行存款565000-500000*1% 借,財務(wù)費用500000*1% 貸,應(yīng)收賬款565000 (5)5月18日,收到乙公司因質(zhì)量問題而退回的A產(chǎn)品。 借,主營業(yè)務(wù)收入200000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項26000 貸,銀行存款226000 借,庫存商品120000 貸,主營業(yè)務(wù)成本120000 (6)5月25日,經(jīng)股東大會批準(zhǔn),將盈余公積100000元轉(zhuǎn)增股本 借,盈余公積 貸,股本 。(7)5月31日,盤盈庫存現(xiàn)金100元,無法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 借,待處理財產(chǎn)損益 貸,營業(yè)外收入
2021-12-30
1借應(yīng)收賬款226000 貸主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅26000
2021-12-30
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