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1.出口退稅的申報還有期限限制嗎?如果超過期限申報什么怎么樣呢 2.應交稅費-應交增值稅-出口退稅和應交稅費-應交增值稅-出口抵減內銷產品應納稅額,這兩個是在什么時候平掉,怎么平呢? 3卷票是具有唯一性的,只要稅務發(fā)票系統(tǒng)里面查到了這家企業(yè)的發(fā)票代碼不同,就可以查詢到這家企業(yè)的進銷項發(fā)票情況,也就可以知道企業(yè)是否虛開發(fā)票了(這是什么意思呢,為什么說查到發(fā)票代碼不同,就能知道是否虛開呢?)

2022-04-10 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-11 07:51

同學你好 1.這個沒有限制了 2.出口抵減內銷產品應納稅額,記錄按“免、抵、退”的一般納稅人計算的出口貨物的進項稅抵減內銷產品的應納稅額。借:應交稅費-應交增值稅-出口抵減內銷產品應納稅額(計算出的應免抵稅額),貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 3.就是看發(fā)票是不是虛開的

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快賬用戶1030 追問 2022-04-11 08:26

應交稅費-應這交增值科-出口抵減內銷產品應納稅額和應交稅費-應交增值稅-出口退稅,這兩個余額一直掛著嗎?還有說什么時候得平掉?怎么平呢?

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齊紅老師 解答 2022-04-11 08:30

這個不用平的 有余額沒事

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快賬用戶1030 追問 2022-04-11 08:35

如果余額一直掛著,那這個出口抵減銷稅額的作用是什么?是不是在后期沒有退稅需納增值稅時,抵減應納增值稅?

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齊紅老師 解答 2022-04-11 08:40

同學你好 企業(yè)應按購進原材料等取得的增值稅專用發(fā)票上記載的增值稅額與按照退稅率計算的增值稅額的差額,借記“產品銷售成本”科目,貸記“應交稅金--應交增值稅(進項稅額轉出)”科目。企業(yè)應在“應交稅金--應交增值稅”科目下增設“出口抵減內銷產品應納稅額”專欄,記錄企業(yè)按照“通知”規(guī)定的退稅率計算的出口貨物的進項稅抵減內銷產品的應納稅額。企業(yè)按照“通知”規(guī)定的退稅率計算的出口貨物的進項稅抵減內銷產品的應納稅額,借記“應交稅金--應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)”科目,貸記“應交稅金--應交增值稅(出口退稅)”科目。對確因出口比重過大,在規(guī)定期限內不足抵減的,不足部分可按有關規(guī)定給予退稅,企業(yè)在實際收到退稅款時,借記“銀行存款”科目,貸記“應交稅金--應交增值稅(出口退稅)”科目。

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快賬用戶1030 追問 2022-04-11 08:59

不足抵減部分按規(guī)定期限退稅,是多長的期限?意思是免抵稅額余額部分也可以申請退稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-11 09:12

同學你好 這個沒有時間限制

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快賬用戶1030 追問 2022-04-11 09:13

是說出口抵減內銷的這部分也可以申請退稅的意思嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-11 09:18

出口的對應的就可以申請

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快賬用戶1030 追問 2022-04-11 09:44

那為什么這部分不和每期審批的退稅額一起審批退稅,還要另外再申請呢

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齊紅老師 解答 2022-04-11 09:49

同學你好 是不是不是一塊出口的

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同學你好 1.這個沒有限制了 2.出口抵減內銷產品應納稅額,記錄按“免、抵、退”的一般納稅人計算的出口貨物的進項稅抵減內銷產品的應納稅額。借:應交稅費-應交增值稅-出口抵減內銷產品應納稅額(計算出的應免抵稅額),貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 3.就是看發(fā)票是不是虛開的
2022-04-11
我又問了一個生產型的出口的那個老會計,他說他們生產型企業(yè)。如果要是沒有出口發(fā)票什么的,其他的發(fā)票也是可以抵扣的,然后那個增值稅這塊兒,他們就是出口的那個生產企業(yè)說的就是還要需要交增值稅。 這個會計說的是對的,前面一個是錯的!
2019-12-03
你好,餐飲計入招待費是有限制的確實
2024-02-08
您好,應該是您的乖哦供貨方是非正常戶了,這筆稅款沒有入國庫,所以您不可以退稅,根據您這種情況,應該可能是協商不成的,或者您可以和稅務局專管員協商試試。
2020-08-27
你好,這個不是應該作廢抵扣認證的勾選,然后重新勾選退稅不抵扣認證嗎
2020-08-10
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